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公司法人在別的企業已經繳納社保,現在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
某企業11月發生以下經濟業務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
房地產企業投資期和建設期管理費占比多少合理?
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2019-03-04
老師,如果工資和社保不計提,直接發放,可不可以做這樣的 借:管理費用(公司部分社保)2000 其他應收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發放工資時 借:管理費用—工資5000 貸:其他應收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
老師:內賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應付職工薪酬-工資 10000發放時:借 應付職工薪酬-工資 10000貸 其他應收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內賬是做真實的,而個人部分是員工承擔的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應付職工薪酬 8000 發放時 借應付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
公司日常在外面租賃汽車給員工因公外出考察等,這個汽車租賃的費用進管理費的什么科目?管理費—交通費?還是管理費—服務費?還是必須新建一個汽車租賃費或者租車費?
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2019-04-19
老師,您好!請問支付勞務費的賬務處理可不可以這樣做?借:管理費用/勞務費 貸:應付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務處理正確的有( )。 借:管理費用 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:累計折舊 老師,為什么第一個賬務處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
軟件記賬憑證,工資,福利費,社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
老師你好,酒店行業,未開業,籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發票,這些該怎么進行賬務處理?
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2019-06-21
法人的公司另是B,我們公司是A,B要購買一批設備把款項打給了設備代理商C但查到B沒有進口資格,老板讓我們A進口,A應該怎么處理這項業務(不僅僅指的是賬務的處理,像是合同,手續什么的要怎么做
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2018-08-17
直接核銷法,如果收回壞賬,借應收賬款,貸:管理費用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
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2016-05-09
老師 我想問一下 這個工傷險的申報表為什么無法增行?是福建系統的(非廈門)
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2020-12-15
勞務外包支付的工資、社保、公積金分別入管理費用-工資、管理費用-社保、管理費用-公積金嗎
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2019-05-24
印花稅不需要計提那么他的賬務處理是發生的時候:借 稅金及附加-印花稅貸 銀行存款還是借 管理費用-印花稅貸 銀行存款 呢?
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2018-08-23
支付垃圾費200 元時:借:管理費用200 貸:銀行存款不200元。收裝修押金5000元時,借:銀行存款:5000元,貸:應付賬款5000裝修押金退回時,扣下200元作為已付的垃圾清理費,借:應付賬款:5800元,借:管理費用:-200元,貸銀行存款5800這樣做對嗎
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2017-12-12
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業經營,2019年7月份發生如下業務:(1)承包一家工廠的廠房建設工程,本月全部完工,建設施工合同中注明工程總價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費30萬元、管理費6萬元、輔助材料費3萬元。工程主要材料由商場提供。(3)將本企業閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬元。對方一次性支付租金18萬元
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2023-03-22
建筑裝飾行業:租賃的鋼管費用管什么費用呀?用來達架子用的
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2017-08-18
(8)結轉本月應付工資,其中甲產品生產工人工資¥3000,乙產品生產工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800 (9)從銀行提取現金¥8200并于本日發放工資 (10)以現金支付管理部門辦公費用¥80 會計分錄怎么寫
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2022-04-18
我公司主營商場管理及物資配送,酒店管理用哪種會計軟件比較好點啊
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2017-10-20
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