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老師:您好!一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的收購、加工、銷售(出口占90%以上,余下內(nèi)銷)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)采用核定扣除法計(jì)算抵扣。我的問題是:計(jì)算進(jìn)項(xiàng)時(shí),銷售含出口和內(nèi)銷的副產(chǎn)品嗎?
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2022-01-20
問題撒現(xiàn)在是外貿(mào)企業(yè),企業(yè)可以自主研發(fā)產(chǎn)品,產(chǎn)品都是委外加工成成品后銷售的,如果現(xiàn)在想把公司性質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)型的話,要符合什么條件?
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2017-07-14
請(qǐng)教的問題是:現(xiàn)有公司的所有業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新公司(新公司剛開始基建還未生產(chǎn),所有生產(chǎn)還在現(xiàn)有公司),各部門之間的業(yè)務(wù)如何轉(zhuǎn)移?比如財(cái)務(wù)、倉庫、採購等,怎麼樣的轉(zhuǎn)移方式才是最有利的?
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2019-05-07
如果申請(qǐng)高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用退稅?
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2019-04-26
關(guān)于企業(yè)所得稅稅前扣除項(xiàng)目問題: 稅金,是指企業(yè)發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項(xiàng)稅金及其附加...... 這里“允許抵扣的增值稅”,是指進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那么 不允許抵扣的增值稅,是指進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)、成本的進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出能否在所得稅稅前扣除呢??
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2017-03-07
公司有一些研發(fā)費(fèi)用的支出,不是高新企業(yè),以后會(huì)申請(qǐng),還有買的讓別人給我們研發(fā)的費(fèi)用支出,可以入研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-10-16
老師,你好!請(qǐng)教一下:關(guān)于個(gè)人所得稅匯算清繳的問題:在匯算清繳的時(shí)候,如果我只有勞務(wù)報(bào)酬所得,那可以減除費(fèi)用60000以及專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除嗎?
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2020-05-06
老師,您好。用個(gè)稅系統(tǒng)計(jì)算勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除需要計(jì)算在內(nèi)嗎?
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2019-08-16
我們廣告公司,開的發(fā)票有13%的印刷品和6%的設(shè)計(jì)服務(wù),適用加計(jì)扣除嗎?
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2020-01-01
公司工資不夠5000,2019年的新個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候還用填寫專項(xiàng)加計(jì)扣除信息嗎?
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2019-02-20
委托加工收回的白酒用于生產(chǎn)白酒。為什么不得扣除已經(jīng)繳納的消費(fèi)稅,
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2020-03-18
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)按1%申報(bào)收入(水費(fèi)是簡易計(jì)征),還需要如何填
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2021-04-22
請(qǐng)問科技型公司,年收入2000萬,研發(fā)費(fèi)用1600萬,其他費(fèi)用成本160萬,稅率為6%,請(qǐng)問增值稅。附加稅,企業(yè)所得稅分別為好多,企業(yè)所得稅可適用 15%
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2019-06-22
老師你好,我想問一下,集成電路研發(fā)企業(yè),研發(fā)人員購買電腦,是直接計(jì)入研發(fā)支出嗎?需要折扣嗎?會(huì)計(jì)科目怎么寫呢
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2022-04-14
我們是研發(fā)類企業(yè),給別的公司研發(fā)一項(xiàng)產(chǎn)品,研發(fā)費(fèi)和產(chǎn)品費(fèi)用在一起,應(yīng)該怎么開票
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2018-12-06
老師下午好!社保費(fèi)用是不是只有公司繳費(fèi)的才能企業(yè)所得稅稅前扣除呢?公司幫個(gè)人代扣代繳的是不是稅前扣除是嗎?
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2022-01-25
老師:我們公司是服務(wù)型企業(yè)享受增值稅加計(jì)扣除10%的政策。上個(gè)月銷項(xiàng)稅額是20031.83,進(jìn)項(xiàng)稅額是2614.46,加計(jì)扣除261.45,實(shí)際繳納增值稅17155.92(20031.83-2614.46-261.45),這個(gè)月收到銀行回單后分錄金額怎么做?
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2019-06-06
老師好,我公司是服務(wù)企業(yè),符合增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除政策。我四月份銷項(xiàng)稅額為10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為9000元,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除為9900元,這樣我就只交100元稅款,這樣理解正確嗎?
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2019-05-07
老師,我理解不了,加速按4年折舊了,為什么說6年用途未發(fā)生變化,6年內(nèi)都可以加計(jì)扣除100
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2021-02-23
現(xiàn)在給員工發(fā)季度獎(jiǎng)金,在算個(gè)稅時(shí),扣除的社保公積金與附加扣除都不能填寫吧?
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2020-05-25
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