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、當一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規模納稅人的征收率為1%時,下列說法中不正確的是( )。 A. 一般納稅人與小規模納稅人的無差別平衡點的增值率為7.69% B. 若企業的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負較輕 C. 若企業的增值率高于7.69%,選擇成為小規模納稅人稅負較輕 D. 若企業的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負較輕
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2024-05-22
法人微信支付寶,收的款,提款到法人自己的銀行卡里,通過網銀轉入公戶,可以計入無票收入嗎
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2020-11-10
老師增值稅收入和企業所得稅收入不一致,要怎么找個合理的借口
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2021-12-20
老師,增值稅的起征點適用于哪些?個體工商戶和企業適用啥?
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2022-07-05
我區經濟普查單位清查工作已進入關鍵階段,請尚未進行清查登記的單位和個體經營戶派人攜帶營業執照和公章于10月31日前,到經濟普查清查登記受理點進行申報。對逾期未清查登記的,將依據《企業統計信用管理辦法》納入統計信用異常企業名單 老師 請問一下這個申報的時候需要填寫哪些資料額
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2018-10-29
企業采用備抵法核算應收款項減值損失,收回已作為壞賬轉銷的應收賬款為什么會導致該企業當期應收賬款賬面價值發生變化呢? 老師:采用備抵法的企業,當發現某筆應收賬款無法收回時,會進行壞賬處理,具體做法是在壞賬準備中確認相應金額的減值損失。如果后續這筆壞賬能夠收回,會引起如下會計分錄的變動: 1. 收回款項時,會借記現金(或銀行存款),貸記壞賬準備,實現了恢復原有的壞賬準備金額; 2. 為了反映實際收回的應收賬款,需要借記應收賬款,貸記營業收入或其他收益(取決于企業的具體會計政策)。 這個處理過程使得公司的應收賬款賬面價值增加,相應的,如果企業在賬面上已經沒有該筆壞賬的應收賬款記錄(已經做過轉銷處理),實際上就是恢復了之前減記的應收賬款賬面價值。因此,收回已經作為壞賬轉銷的應收賬款,會導致當期的應收賬款賬面價值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉回應收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應該沒有了呀?會計分錄不是應該先轉銷嗎? 借:應收賬款 貸:壞賬準備 然后收到款項 借:銀行存款 貸:應收賬款
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2024-04-29
營改增后建安業企業所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進材料如果取得的不是增值稅專用發票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
老師 我公司是核定征收的,工業企業,2018年收入是24萬,可是銷售成本入賬少了,導致年末利索是14萬,現在稅務局要求我補交企業所得稅,我原以為核定征收的稅務局不管成本費用多少呢,導致利潤率太高了,有辦法補救嗎?
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2019-02-26
個體工商戶,可以自行開專用發票么?增值稅的起征點是多少?
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2020-11-18
水利建設基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費用?為什么同一個問題,會計問的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
今年新政策小規模納稅人按季申報增值稅的,銷售額不足30萬免征稅,如果當初開普票的時候做了一筆借:銀行存款,貸:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅(3個點),既然政策免征,那如何轉出這筆增值稅?
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2019-04-02
我想問的是認定為一般納稅人是不是80萬的標準,是根據增值稅發票來認定,還是稅務局根據增值稅和建安發票的總額來認定,我們是增值稅核定征收企業
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2015-11-24
航天全額抵扣發票在抵減增值稅后的憑證怎么做支付防偽稅控開票系統技術維護費時:借:管理費用貸:庫存現金/銀行存款防偽稅控開票系統技術維護費增值稅發票全額抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
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2018-04-04
收到預收款時賬務處理,借:銀行存款100000 貸:預收賬款:95238.10 應交稅費-應交增值稅4761.9 當月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元, 可以做分錄 借:應交稅費-應交增值稅4761.9 貸:應交稅費-應交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
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2019-02-22
某企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%該企業因管理不善使一批庫存材料被盜。該批原材料的實際成本為40000元,購買時支付的增值稅為6400元,應收保險公司賠償21000元 請問這個分錄怎么寫 老師,能講解一下不
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2019-03-13
老師,小規模的增值稅,附加稅減征額如何做處理,分錄,謝謝
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2020-04-06
小規模納稅人季度小于30萬,免征的增值稅如何賬務處理?
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2020-03-30
收到管理費 借:銀行存款 貸:主營業務收入 開具管理費的發票應怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
去年做貸款的時候有一筆財產評估的費用對方開了增值稅專業那個發票,計入了管理費用-評估費,進項抵扣了,結果今年貸款銀行突然把發票要去了,把這筆評估費付到我們公司賬戶上了,請問現在怎么進行賬務處理?沖銷管理費用嗎?那要不要做進項轉出呢?
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2017-05-27
文化公司收演唱會贊助費,同時用贊助費支出了演唱會費用,收了多少就支了多少,請問這2比分錄如何記,需要繳納增值稅嗎,企業所得稅是按收入核定征收的,是否需要繳納企業所得稅,贊助方不要發票。
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2019-01-02
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