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生活服務類企業1月營業收入免征增值稅,相對應的進項稅額需要轉出,那我們1月份收到去年12月房租增值稅專用發票,這個進項稅額需要轉出嗎?
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2020-02-21
小規模免稅收入8000分錄:取得收入時:借:銀行存款 8000 貸:主營業務收入 7766.99 應交稅費——應交增值稅 233.01月底確認免征增值稅收入時:借:應交稅費——應交增值稅 233.01 貸:營業外收入——補貼收入 233.01小規模免稅收入的稅金及附加也需要計提結轉嗎?
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2017-03-30
增值稅即征即退是否需要交納增值稅
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2020-07-07
公司直接將研發費用做到管理費用(管理費用-研究費用),就沒有后面研發費用轉到管理費用這個環節。這樣的做法可行嗎
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2018-11-13
成本與可變現凈值孰低法的具體處理是什么?對該處理方法進行評價
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2023-10-27
老師 然后剛注冊好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個是記管理費還是法人往來?
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2023-07-05
華聯商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發票外購貨物金額100萬元,專用發票外購貨物金額1000萬元。同月實現貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發票收入200萬元,開具普通發票的收入為1000萬元,未開發票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應如何計算繳納
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2023-12-21
建筑企業工程項目簡易征收差額抵扣怎么理解,如何處理
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2018-09-11
我區經濟普查單位清查工作已進入關鍵階段,請尚未進行清查登記的單位和個體經營戶派人攜帶營業執照和公章于10月31日前,到經濟普查清查登記受理點進行申報。對逾期未清查登記的,將依據《企業統計信用管理辦法》納入統計信用異常企業名單 老師 請問一下這個申報的時候需要填寫哪些資料額
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2018-10-29
老師 我們是一個新辦企業 收到增值稅專用發票沒認證 是以借應付賬款 貸銀行存款入賬的 這個月認證了 我們是一個新辦企業 你剛剛說認證之后借管理費用等科目 那我是新辦企業 可以計成待攤費用 開辦費嗎
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2016-12-03
在自然人稅收管理系統里增加股東的信息,股東有發工資和未發工資的,在人員“任職受雇從業類型”如何選擇
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2019-02-18
老師!我想請教下單位法人每月加油的發票!要入賬一什么形式入賬合適呢?報銷還是直接進管理費用?
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2019-06-12
老是你好,我司是銷售汽車4S店,在銷售汽車時收取客戶的信貸手續費根據財稅[2003]16號文,第一條、第(五)隨汽車銷售提供的汽車按揭服務和代辦服務業務征收增值稅,單獨提供按揭、代辦服務業務,并不銷售汽車的,應征收營業稅。我司在15年1-4月已經按照上述文件把信貸手續費收入按17%交納增值稅了,那么在5月份營改增開始這個隨車銷售產生的信貸手續費收入也是按17%繳納嗎?還是可以按營改增后6%去繳納?
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2016-12-09
華聯商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發票外購貨物金額100萬元,專用發票外購貨物金額1000萬元。同月實現貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發票收入200萬元,開具普通發票的收入為1000萬元,未開發票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應如何計算繳納?
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2023-09-28
老師,簡易計稅方法計算增值稅的話,應納稅額=不含稅銷售額*征收率,這樣對嗎,是用不含稅銷售額來計算吧
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2016-04-25
老師,請問按照簡易辦法征收的租賃業務(發票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計提(結轉)增值稅分錄如何做呢?
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2016-12-07
個體戶不是核定征收,如果一個月開15萬的發票,要交增值稅嗎?還有法人應交的個人所得稅應該是多少呢?
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2021-09-10
股東分紅按規定需繳納20%個人所得稅,合理避稅方法: 1.自然人股東換成公司股東(個人獨資核定征收稅率大概在5%),依據《企業所得稅法》第二十六條規定,企業的下列收入為免稅收入:(二)符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益。 2.按借款支出:公司法人、股東打錢到公戶算借款,后續支出算還款。年底前將借款還上后續再借出;若年底無法歸還按低于銀行利率計算利息。 3.將股東車子以低于買價的金額賣給公司,依據個人銷售二手設備沒有增值稅,如果價格不高于原價,也沒有個人所得稅。 4.股東按照分紅金額提供費用發票,按報銷費用把錢支出 這樣是否正確?若不正確應如何修改?
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2021-08-28
小規模納稅購買防偽稅控盤,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。是這樣做分錄嗎?那應交稅費-應交增值稅,借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師,跨月不能抵扣的差旅費怎么做會計分錄呀,之前是借:管理費用 借:進項稅 貸:銀行存款 現在不能抵扣,是借:管理費用,貸:進項稅轉出嗎,然后借:進項稅轉出,貸:應交稅費-未交增值稅還是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅呢
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2024-07-25
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