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老師,請(qǐng)問(wèn)一下我要更改10月的增值稅申報(bào)表,必須要去稅務(wù)局大廳嗎 ?
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2020-01-03
上個(gè)月開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,備注欄里的工程名稱要改,該怎么操作呢
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2022-11-12
你好,增值稅專用發(fā)票紅沖點(diǎn)錯(cuò)了,點(diǎn)成購(gòu)買方了,現(xiàn)在改不回來(lái)怎么辦
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2019-09-19
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅怎么做分錄 (明細(xì)科目),需要改收入嗎?
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2023-07-20
個(gè)人所得稅新增人員,已保送,填報(bào)個(gè)人信息時(shí)入職時(shí)間錯(cuò)誤能修改嗎
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2019-10-09
海關(guān)進(jìn)口增值稅上月申報(bào)比對(duì)不符,本月修改后再申報(bào)顯示重復(fù)報(bào)送
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2019-12-03
你好老師,公司銷售貨物給營(yíng)改增之前的老項(xiàng)目可以實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
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2020-06-15
我是納稅A類,想改成B,什么時(shí)間能改, 怎么改?
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2018-11-17
我財(cái)務(wù)報(bào)表改了,多加了1880的利潤(rùn)和244.39的增值稅,然后現(xiàn)在帳上面應(yīng)該咋改,倒不回來(lái)了,賬上面得結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)嗎,不會(huì)加分錄了,應(yīng)該怎么改呢?
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2022-09-13
想咨詢7月我公司開(kāi)普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計(jì)算 合計(jì)為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報(bào)增值稅怎么填? 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎?
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2020-07-03
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬(wàn)元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬(wàn)元,出租2017年5月購(gòu)置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬(wàn)元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元: (5)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬(wàn)元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬(wàn)元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
修改憑證怎么修改
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2017-05-16
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增稅務(wù)分析測(cè)算表是只是在變成一般納稅人的時(shí)候才填,還是每個(gè)月都填 然后在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報(bào)沒(méi)有那個(gè)營(yíng)改增稅務(wù)分析測(cè)算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表數(shù)填錯(cuò)了 您說(shuō)我需要改過(guò)來(lái)嗎 增期還沒(méi)過(guò) 季報(bào)數(shù)也錯(cuò)了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個(gè)增期把季報(bào)數(shù)改過(guò)來(lái) 減少損失可以嗎 謝謝老師
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2019-10-14
您好,一個(gè)12年開(kāi)工,16年竣工的工程老項(xiàng)目,營(yíng)改增之前不考慮稅的問(wèn)題,一直按營(yíng)業(yè)稅交,營(yíng)改增之后因?yàn)轫?xiàng)目要完工了,開(kāi)票的人比較多,所以進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,這要怎么辦呢
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2019-08-26
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設(shè)計(jì)咨詢,我們這個(gè)月需要開(kāi)咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬(wàn)左右,這個(gè)月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬(wàn)左右,我可以這個(gè)月25萬(wàn)的房租專票全部做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費(fèi),我們?cè)鲋刀惗惵视?個(gè)17%和6%
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2016-12-20
營(yíng)改增之后的稅率,我想要詳細(xì)點(diǎn),分別包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人
1/440
2017-09-26
公司是建筑企業(yè),報(bào)稅的時(shí)候要填營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算表,但是我填完不含稅銷售額后,后面自動(dòng)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅額小數(shù)點(diǎn)后面進(jìn)位了,比實(shí)際的多了一分,不能保存了。怎么辦呢
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2018-09-06
營(yíng)改增行業(yè)核定為一般納稅人的金額為連續(xù)12個(gè)月的不含稅銷售額大于500萬(wàn)。是12個(gè)月累計(jì)大于500萬(wàn),還是連續(xù)12個(gè)月每個(gè)月均大于500萬(wàn)?
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2016-12-30
我提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是建筑施工企業(yè),之前已經(jīng)結(jié)束了的工程,營(yíng)改增之前票也開(kāi)完了的,就沒(méi)有做賬。現(xiàn)之前結(jié)束的工程這個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆尾款二百多萬(wàn)的工程款,然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉(zhuǎn)入了老板的私人賬戶,另外以往來(lái)款的名義轉(zhuǎn)了幾萬(wàn)塊到分公司,轉(zhuǎn)出去的總金額是對(duì)得上的,這種情況,我能不做這筆賬嗎?一定要做的話,又該怎么做分錄?怎樣才沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?(因之前這個(gè)項(xiàng)目完工了,票也開(kāi)完了,賬就沒(méi)有做了,也沒(méi)有掛賬) 小捷 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱08-25你的意思,你之前開(kāi)了發(fā)票給甲方,但是沒(méi)有收到工程尾款,你
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2016-08-29
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