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回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開票10.9萬,預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開票10.9萬,那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬,然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師,請(qǐng)問房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報(bào)自動(dòng)生成主表,但是我漏報(bào)了,需要入大廳申報(bào),大廳讓帶正確的申報(bào)表,我不知道怎么填這個(gè)增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師,在附表4填寫了稅控維護(hù)費(fèi)440元,為什么增值稅申報(bào)表里沒有減少?我不敢申報(bào)了。要在表1第23行應(yīng)納稅減征額輸入440嗎?
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2021-03-08
申報(bào)增值稅稅控盤和服務(wù)費(fèi)稅額抵減,在8月只填了表四,沒有填減免稅明細(xì)表可以嗎?可以補(bǔ)填在10月的申報(bào)表里面嗎?這個(gè)錢一直都還沒有抵減,掛在期末余額里面的。
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2018-11-05
金稅的專用設(shè)備抵減稅款是,如果當(dāng)年無銷項(xiàng)稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報(bào)表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報(bào)備,還是直接填表就可以了?
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2016-05-25
增值稅納稅申報(bào)表第36一38的關(guān)系,今年怎么調(diào)
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2017-02-09
小規(guī)模。一季度沒超9萬。增值稅納稅申報(bào)表都需要填那幾行
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2017-04-13
老師,有營(yíng)改增的那個(gè)增值稅納稅申報(bào)表電子表嗎?要小規(guī)模的,謝謝
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2016-08-05
這張是4月份增值稅納稅申報(bào)表,期末有多少進(jìn)項(xiàng)留抵在下期的時(shí)候可以抵扣呢
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2018-05-24
老師我問問一下,我們公司七月份來了一張18萬的發(fā)票,我進(jìn)網(wǎng)站報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)直接把增值稅納稅申報(bào)表填好了,我直接就這樣報(bào)可以嗎?
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2016-08-09
廣告業(yè)小規(guī)模寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)期初余額,本期發(fā)生額,本期扣除額要怎么寫?2017年第一季度的
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2017-05-04
老師,我們是營(yíng)利性民辦學(xué)校,屬于教育服務(wù),這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表填的對(duì)不對(duì)?還有就是附列資料表不能保存,這個(gè)是什么情況啊
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2020-04-24
老師 針對(duì)這第十筆業(yè)務(wù),在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 這樣填寫對(duì)嗎
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2020-06-16
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么填的
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2018-06-13
老師我想問一下我們是小規(guī)模季報(bào)的的企業(yè).保稅軟件上增值稅納稅申報(bào)表的金額是怎么填寫的
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2015-12-23
申報(bào)退稅時(shí),自檢時(shí)提示報(bào)時(shí)提示沒有從征管系統(tǒng)傳遞過來的增值稅納稅申報(bào)表
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2018-09-11
增值稅納稅申報(bào)表主表是由附表生成的本季度共92636.36元,附表上還怎么樣填是不是填錯(cuò)了,主編上面一直顯示的是0
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2018-10-11
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