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一般納稅人留底稅款做賬務處理嘛?具體怎么做分錄,比如一般納稅人銷項稅50,進項10,留底稅款30,未交增值稅10,要如何做結轉增值稅賬務處理,
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2020-02-14
咱們實操賬里 金馬商貿 一般納稅人 月末結轉增值稅中 最后 未交增值稅是負數的話代表什么
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2018-05-31
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
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2020-03-05
老師。我平時的賬務沒有做增值稅,只是月末計提當月應交增值稅。下月繳費。這樣的操作導致轉出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認收入時,借 銀行存款30000 貸 主營業務收入 29123 應交稅費_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交?上面已經計提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
因為認證了職工福利費。接受了罰款。借:應交稅費――未交增值稅 貸:應交稅費――進項稅額 嗎
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2019-01-03
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發費用的補貼,需要開發票給管委會嗎?
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2019-10-12
老師,公司資產購買一以計入當期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產折舊表怎么填寫
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2021-04-17
小規模企業未達增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么?
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2019-01-09
老師轉出未交增值稅我的計算公式對嗎?怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
我想問一下小微企業未達到征稅額免交的增值稅如何做賬?
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2019-04-29
老師 老師 增值稅申報表32欄 期末未交稅款 負 16446.08是什么意思
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2023-03-14
老師如果我本月進項大于銷項 是不是不用轉出未交增值稅?
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2023-03-07
小規模季度申報,開票未超30萬,免征增值稅,附加稅等,用交嗎?
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2019-07-15
老師:我們是小規模企業,有享受優惠政策。可這個月去代開了專票,有關稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業收入 貸: 應交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結轉增值稅時 借:應交稅費--銷項稅 15 貸:應交稅費--未交增值稅10 貸:應交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現金10 最后是把減免稅轉到營業外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統技術服務費280,沒有別的進項了,我做增值稅結轉的分錄借:應交稅費_銷項0.17,借:應交稅費未交增值稅279.83貸:應交稅費-應交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業,一般每月結轉出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結轉增值稅嗎?以前這步沒有操作。)如圖是結轉增值稅后,就是把應交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結轉?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應交增值稅扣除這480元,應該實際1500,但現在月末結轉進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
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