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科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
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2020-03-05
1.由于前面會計做的分錄看不懂,導致我現在7月的應交稅金明細賬上少了1.06,經查看到之前會計做了幾筆借轉出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應交稅費轉出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業外支出,我不是很能理解,2.現在如果按1得出分錄,雖然轉出多交增值稅平了,我還是需要轉到應交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業外收入上,我有點不是很能理解,
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2019-08-12
老師我們是小規模納稅人安裝公司,九月開的票銷賬是工程施工服務費普通發票電子發票,確認收入分錄怎么寫,銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業務收入貸:應交稅費–未交增值稅。還是貸:應交稅費–應交增值稅。小規模是九月稅十月交
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2019-10-17
因為認證了職工福利費。接受了罰款。借:應交稅費――未交增值稅 貸:應交稅費――進項稅額 嗎
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2019-01-03
我是小規模納稅人,銷售稅額是未達到九萬,但是計提時要做應交稅費應交增值稅。可是申報時并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應交稅金應交增值稅余額在貸方3萬,月未計提前要做一個怎么樣的結轉憑證,不結轉再計提3萬就變成應交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師,小規模納稅人未達起征點免交增值稅,計入營業外收入分錄明細: 借:應交稅費-應交增值稅(免稅) 貸:營業外收入-政府補助 是否正確?
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2019-11-14
小規模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應繳稅金,應繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
老師:我們是小規模企業,有享受優惠政策。可這個月去代開了專票,有關稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業收入 貸: 應交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結轉增值稅時 借:應交稅費--銷項稅 15 貸:應交稅費--未交增值稅10 貸:應交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現金10 最后是把減免稅轉到營業外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統技術服務費280,沒有別的進項了,我做增值稅結轉的分錄借:應交稅費_銷項0.17,借:應交稅費未交增值稅279.83貸:應交稅費-應交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業,一般每月結轉出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結轉增值稅嗎?以前這步沒有操作。)如圖是結轉增值稅后,就是把應交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結轉?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應交增值稅扣除這480元,應該實際1500,但現在月末結轉進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,直接放在應交稅費-進項稅科目(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)?
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2021-08-05
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發費用的補貼,需要開發票給管委會嗎?
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2019-10-12
某公司月末增值稅銷項稅貸方余額10000 進項貸方-6000,轉出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進項轉出 貸方余額 800 問題是這個公司應交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項稅怎么做平,做發票的時候,我是借:應收賬款,貸:主營業務收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
老師。我平時的賬務沒有做增值稅,只是月末計提當月應交增值稅。下月繳費。這樣的操作導致轉出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認收入時,借 銀行存款30000 貸 主營業務收入 29123 應交稅費_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交?上面已經計提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
老師晚上好,小規模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計數是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
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