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一般納稅人留底稅款做賬務(wù)處理嘛?具體怎么做分錄,比如一般納稅人銷項稅50,進(jìn)項10,留底稅款30,未交增值稅10,要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理,
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2020-02-14
咱們實操賬里 金馬商貿(mào) 一般納稅人 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅中 最后 未交增值稅是負(fù)數(shù)的話代表什么
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2018-05-31
因為認(rèn)證了職工福利費。接受了罰款。借:應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費――進(jìn)項稅額 嗎
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2019-01-03
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么?
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2019-01-09
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計算公式對嗎?怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
我想問一下小微企業(yè)未達(dá)到征稅額免交的增值稅如何做賬?
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2019-04-29
老師 老師 增值稅申報表32欄 期末未交稅款 負(fù) 16446.08是什么意思
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2023-03-14
老師如果我本月進(jìn)項大于銷項 是不是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2023-03-07
小規(guī)模季度申報,開票未超30萬,免征增值稅,附加稅等,用交嗎?
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2019-07-15
老師啊,你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票,我要不要和老板說一下啊?有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當(dāng)於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票(當(dāng)時公司還是小規(guī)模)公司八月份變更一般納稅人,我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司,對方這筆業(yè)務(wù)該怎樣做?
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2018-08-28
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策。可這個月去代開了專票,有關(guān)稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費--銷項稅 15 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280,沒有別的進(jìn)項了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費_銷項0.17,借:應(yīng)交稅費未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費-進(jìn)項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進(jìn)稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應(yīng)交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進(jìn)項稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項稅三級明細(xì))?
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2021-08-05
1.由于前面會計做的分錄看不懂,導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我有點不是很能理解,
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司,九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費普通發(fā)票電子發(fā)票,確認(rèn)收入分錄怎么寫,銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
老師,公司資產(chǎn)購買一以計入當(dāng)期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫
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2021-04-17
老師。我平時的賬務(wù)沒有做增值稅,只是月末計提當(dāng)月應(yīng)交增值稅。下月繳費。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
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