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老師,這個(gè)表格的14054.16是怎么來(lái)的,這個(gè)未交增值稅是怎么來(lái)的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請(qǐng)問要怎么處理?
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2020-03-05
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達(dá)到九萬(wàn),但是計(jì)提時(shí)要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。可是申報(bào)時(shí)并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬(wàn),月未計(jì)提前要做一個(gè)怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提3萬(wàn)就變成應(yīng)交增值稅6萬(wàn)了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是否正確?
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2019-11-14
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策。可這個(gè)月去代開了專票,有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問下面的分錄是否正確:收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:庫(kù)存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請(qǐng)教個(gè)問題,就是我們公司這個(gè)月銷項(xiàng)只有0.17,還有一個(gè)稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,沒有別的進(jìn)項(xiàng)了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是自由選擇按月還是季年來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購(gòu)進(jìn)稅控盤,借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實(shí)際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對(duì)?還有附加稅要按怎多少計(jì)提?
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))?
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2021-08-05
1.由于前面會(huì)計(jì)做的分錄看不懂,導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會(huì)計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說(shuō)營(yíng)業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個(gè)怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營(yíng)業(yè)外收入上,我有點(diǎn)不是很能理解,
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司,九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票電子發(fā)票,確認(rèn)收入分錄怎么寫,銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
某公司月末增值稅銷項(xiàng)稅貸方余額10000 進(jìn)項(xiàng)貸方-6000,轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個(gè)公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅怎么做平,做發(fā)票的時(shí)候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來(lái)怎么做?
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2019-10-09
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理?
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2022-03-15
老師。我平時(shí)的賬務(wù)沒有做增值稅,只是月末計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交增值稅。下月繳費(fèi)。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認(rèn)收入時(shí),借 銀行存款30000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29123 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過(guò)9萬(wàn)增值稅不是不交?上面已經(jīng)計(jì)提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達(dá)三十萬(wàn)的未繳增值稅要不要再做個(gè)分錄,借:應(yīng)繳稅金,應(yīng)繳增值稅,未繳增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
應(yīng)交增值稅有個(gè)借方余額0.01元,實(shí)際銷項(xiàng)稅額209952.26實(shí)際進(jìn)項(xiàng)144482.51元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個(gè)稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計(jì)提比繳納少1分錢,如何來(lái)做調(diào)整呢?
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2019-02-13
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
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2021-05-21
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