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咨詢一下,老師,公司買車是掛公司好,還是個人好,還有買車這部分費用,今年企業所得稅稅匯算清繳沒抵完,次年還能抵不
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2019-12-29
老師我司1-11月都是虧的,12月贏利了8萬不到一點,那12月的報表中本月數中的減所得稅是不是就不需要算了,雖然12月費用贏利,但是利潤總額和凈利潤是不是一樣的,因為是總的累計是虧的不用交稅,所以也不用算?
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2020-01-06
老師,老板買了車,發票抬頭是我們公司,這發票能用來做成本費用票抵扣企業所得稅嗎
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2020-12-22
你好在兩個或以上單位任職并領取工資薪金,預繳稅 款時重復扣除了基本減除費用。 我在a公司9月1日離職9月25日領取了8月份薪資。 在b公司由于該公司是當月25日發放當月工資,所 以25日領取了9月份工資。 這個所得稅計算導致9月份多加了一個月,最終導致要個稅錯誤。
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2024-03-08
請問公司承擔個人所得稅如何寫分錄,比如一個員工工資6000,個稅30,實際給他發放了6000 那這公司承擔的30元個稅我該怎么做賬呢 ? 老師,我沒太明白,那我申報個稅是按6030還是6000呢?那這公司承擔的30元個稅記費用科目嗎?
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2022-03-10
老師報去年12月登賬時漏登了一筆2萬的費用導致第四季度財務報表申報錯誤,現在所得稅年報時財務報表按正確的報這樣兩個表就對不上了,有影響嗎?
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2020-03-26
沖減18年度的費用,那匯算清繳時的報表是按2018.12月的還是調整后的呢?因為涉及到補交所得稅
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2019-04-09
我們開了19萬的設計費票,幫別人開的,1月份開票,開錯了,2月份重新開,他們給我們的都是費用票,餐費和過路費之類的,我除了做工資成本,其他成本都做成這些費用票可以嗎,2月份重新開,我能不能把2月份的工資也做到成本里面,我得做多少費用才能不交企業所得稅
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2017-02-17
小規模公司,收到網站設計的進項發票,但是備注寫著:購買方應在15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規定扣繳的,該發票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當費用發票嗎
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2023-01-14
老師,你好,請問企業所得稅前兩個季度有預交,后兩個季度一直虧損,匯算清繳需要退稅,但匯算清繳有些費用調增后還要交所得稅,之前預繳的能抵嗎?
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2019-12-20
你好,老師,我想問一下公司得項目,是預收款項,收款后10天開票,現在收入都擠在上半年,但是成本支出都在下半年,導致會預交不少企業所得稅,我能不能預估下半年費用入賬?
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2020-06-18
公司13年注冊的,結果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國稅,電腦上面顯示的企業所得稅有效期起是10月1號開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費用全部計入開辦費嗎
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2017-06-02
我們增值稅用什么取得什么進項發票抵扣合理 再一個 所得稅 取得什么成本的費用的發票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們如果開中介費用什么發票抵扣比較合理?
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2018-04-08
老師,小規模的納稅人的所得稅稅負怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負是不是直接用所交額÷營業額?
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2017-12-12
老師,請問我交8月個稅時,專項附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項附加扣除了,1到9月按累計算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計計算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
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2021-09-11
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應交企業所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數*適用稅率—前幾個季度已預繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數得出的第17行的稅額
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2019-12-02
【例題·多選題】根據個人所得稅法律制度的規定,下列屬于來源于中國境內的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權在中國境內使用而取得的所得 B. 從中國境內的企業、事業單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財產出租給承租人在中國境內使用而取得的所得 D. 在中國境內居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
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2020-06-05
企業所得稅1季度報一次,所得稅費用是這一個季度的利潤總額乘25%對嗎?,10月份不報稅,利潤表中所表現的數據是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
假設金麓公司2022年發生了以下機器設備、原材料的采購業務,請編制相應會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設備 經驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
老師您好,請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調整貸所得稅費用,借所得稅費用貸應交稅費,需要調整財務報表應交稅費和未分配利潤年初數嗎?審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數填的,應交稅費和未分配利潤也沒調整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
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