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老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
老師,請問我交8月個稅時,專項附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項附加扣除了,1到9月按累計算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計計算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
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2021-09-11
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
1/1980
2019-12-02
我在計提所得稅時,是用余額表中本年利潤得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅,是這樣嗎
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2018-01-13
【例題·多選題】根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來源于中國境內(nèi)的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權(quán)在中國境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財產(chǎn)出租給承租人在中國境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
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2020-06-05
企業(yè)所得稅1季度報一次,所得稅費用是這一個季度的利潤總額乘25%對嗎?,10月份不報稅,利潤表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
老師好,第五項,補助收入不是不用繳納所得稅的嗎?為什么還要確應交所得稅呢?
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2021-07-15
老師,普通合伙企業(yè)的繳納的個人所得稅要填在利潤表中的所得稅費用一欄嗎?
1/2217
2019-11-06
老師,你好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是25%,減按20%,是直接用應納稅所得額乘以20%?
2/1090
2021-08-22
一次性抵扣時和第二年調(diào)增應納稅所得額時,應分別采用什么企業(yè)所得稅稅率
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2020-01-06
計算個人所得稅應納稅所得額時,個體工商戶業(yè)主工資是從成本費用里扣除嗎
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2023-03-21
股權(quán)行權(quán)所得不是看三級稅率表,和工資所得一樣,找七級稅率表,不用減生計費
1/986
2021-10-22
個人獨資企業(yè)的所得稅是不是和個人所得稅一樣可以扣除養(yǎng)老人,孩子的費用
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2021-04-17
今年所得稅季報,能彌補上年度虧損嗎,能彌補的話,那我就不用計提所得稅了吧
1/1764
2023-03-10
公司為個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付印花稅及個人所得稅,費用可以所得稅前扣除嗎
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2021-11-29
以前年度虛開普通發(fā)票被稅務稽查后怎么調(diào)整賬,所得稅可以彌補,不用補所得
1/9600
2020-08-17
老師,請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報表主表最后一行,有個本年應補退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項目的話,
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2019-05-24
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準備。20x1年12月31日,應收賬款余額為1000000元,計提壞賬準備40000元;20x2年12月31日,應收賬款余額為1200000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項,丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
假設金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設備、原材料的采購業(yè)務,請編制相應會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設備 經(jīng)驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
老師您好,請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用,借所得稅費用貸應交稅費,需要調(diào)整財務報表應交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎?審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的,應交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
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