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A商貿公司為增值稅一般納稅人,位于市區,產品適用的增值稅稅率為13%,20×9年12月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為12 000元,可取得稅率為13%的增值稅專用發票;二是從小規模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為11 000元,可取得稅率為3%的增值稅專用發票;三是從小規模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格為10 000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發票。A商貿公司銷售其所購貨物的價格為每噸20 000元(含增值稅),其他相關成本費用為2 000元,城建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。假設本案例都為現銷、現購(非賒銷、賒購)。 任務: 1.指出納稅籌劃有哪些目標(10分) 2.若以實現稅負最小化為納稅籌劃目標(假設只考慮流轉稅和相應的城建稅及附加),請對本案例進行納稅籌劃。(20分) 3.若以實現稅后利潤最大化為納稅籌劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。(20分) 4.若以實現現金凈流量最大化為納稅籌劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。(20分) 5.結合本案例,對實現稅負最小化、稅后利潤最大化和現金凈流量最大化這三種納稅籌劃目標進行點評。(30分
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2021-03-22
老師,公告2022年第15號第一條說的適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。適用小規模企業異地預繳3%增值稅嗎
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2022-07-12
做煤炭商貿的。A公司與B公司簽訂煤炭供貨協議,我公司與A公司簽訂供貨協議,我公司把煤炭直接送至B公司,由于我公司對煤炭化驗結果有疑問,提請復檢,我公司支付的化驗費。現在結果顯示,應該B公司負擔這筆化驗費,可是化驗所已經在八月份開具給我公司增值稅專用發票,請問,現在我應該如何處理這張發票。
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2019-08-27
②購進維修用原材料及零配件,取得的防偽稅控增值稅專用發票上注明的金額為680萬元,稅額為88.4萬元。 ① 進口越野車一批,取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額為160萬元。③支付進貨運輸費用,取得的鐵路運輸稅收繳款憑證上注明的運費為5萬元,增值稅稅額為0.45 萬元。 ④銷售小型客車取得含稅銷售額9040萬元,銷售小型客車零配件取得含稅銷售額18.08萬元. ⑤銷售汽車內裝飾飾品,取得含稅銷售額169.5萬元。 ⑥對外提供汽車維修服務,取得含稅銷售額113萬元。 已知:該企業增值稅專用發票、專用繳款書、運輸發票均通過認證,上月月末留抵的進項稅額為160萬
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2023-06-04
費用化條件怎么去判斷
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2021-08-03
花卉租用算不算綠化費
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2019-02-22
如何初始化用友數據庫
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2023-02-27
請問增值稅專用發票、海關進口增值稅專用繳款書現在可抵扣的有效時長是多久?
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2021-11-04
老師 新成立的餐飲公司,核定稅種是:企業所得稅、文化事業建設費、增值稅(商業16%、17%)、增值稅(專業技術服務費);現在開展業務,我需要增加:印花稅、營業稅金嗎,除了這個,還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14
實際支付的價款與購買價款現值之間的差額,應當在信用期內予以資本化,不能理解
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2019-12-21
民營醫院營改增稅率稅收政策有什么變化
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2023-02-20
元,貨物底蘊我國入關前發生的運輸費、保險費和其他費用共計為10萬元。貨物報關后 化妝品進口的關稅稅率20%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率15%) (1)計算完稅價格是多少? (2)計算關稅是多少? (3)計算增值稅是多少? (4)計算消費稅是多少?
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2021-12-13
世京股份有限公司為增值稅一般納稅人,是一家化工企業,適用的增值稅稅率為13%。2018-2022年發生如下經濟業務,請同學們進行相關的賬務處理。 1. 該公司是在2018年由小張、小王和小李分別出資1000000元,2000000元和 3 000000元成立。
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2022-06-20
1.進項可以抵扣的票必須是增值稅專用發票嗎?2.建筑安裝企業老工程項目要開智能化工程款增值稅發票,現在要開票的話是按簡易征收3%,還是11%或17%?可否先開票,后備案?3.省內異地老工程給對方開工程款票如何開?
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2016-06-13
老師您好,我們是研發公司,計入費用化、資本化的數是靈活的,我們是研發出一個產品就會申請一項專利權,針對一項專利權,例如2022年11月份研發人員工資共計1萬元,我可以計入費用化5000元,資本化5000元,也可以入費用化3000,資本化7000元,如果是內賬,我把都做成費用,資本化沒有數據轉入無形資產,是不是也不行呢?
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2022-11-17
老師,我想咨詢下金融資產里面其他債券投資發生減值了,為什么是借:信用減值損失,貸:其他綜合收益-信用減值準備,信用減值損失屬于損益類科目(期末結轉所有者權益減少未分配利潤),其他綜合收益屬于權益類科目(貸方表示增加),最后變成了所有者權益一增一減沒有變化呀?貸方不應該減少其他債券投資成本嗎?
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2020-04-13
甲企業為增值稅一般納稅人2019 年7月發生以下業務:購進節日禮品,取得增值稅專用發票上注明增值稅 2600,將其全部用于集體福利(2)從某增值稅小規模納稅人處購進原材料18000元,取得普通發票;支付運輸企業不含稅運輸費 8000元,取得增值稅專用發票(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元:提供汽車修理勞務,取得不含稅收15000 元:出租汽車,取得不含稅租金收入 8000元 (4)當月將企業使用過的2008 年購入的一臺機器設備銷售,該機器設備購入時不得抵扣目未抵扣進項稅額,取得含稅銷售收入 10300 元,該企業未放棄減稅(5)因管理不善丟失一批本年5月份購入的原材料(己抵扣進項稅額),賬面成本為 5000元(6)將一幢2015 年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬元,該廠房購置原值為 500萬元,選擇簡易計稅辦法(7)本月進口高檔化妝品一批,完稅價格 為 250000 元,關稅稅率為 20%,消費稅率 15%。
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2022-03-30
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
公司給員工節日禮品,進項稅需要轉出,但是所得稅前可以扣除嗎?
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2021-04-24
申請外地經營涉稅報告表,上面的合同金額一定要填合同總額嗎
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2018-09-14
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