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請(qǐng)問學(xué)堂這里的“單位租賃”是以承租人為增值稅納稅人是吧。能解釋一下是規(guī)定什么租賃嗎? 我公司的不動(dòng)產(chǎn)租賃是出租開具發(fā)票的,即是以出租方為納稅人的。我司也將把部分有形動(dòng)產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)出租,此時(shí)也是出租方開具增值稅發(fā)票,為納稅人是吧?[抱拳]
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2020-03-01
代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報(bào)單,怎樣取得?
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2019-09-24
代開增值稅發(fā)票繳納稅款申請(qǐng)表別人拿我的身份證辦理發(fā)票對(duì)我有影響嗎
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2019-09-10
開發(fā)票的事,2、提供建筑服務(wù),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項(xiàng)目名稱。這個(gè) 發(fā)生地的名字 到底該怎么寫,必須寫上 縣、市、區(qū),缺一不可嗎?
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2018-08-14
老師請(qǐng)問這張表怎么填也填不對(duì)?保存不了,請(qǐng)老師給我填一下,以上是填表依據(jù),本月到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票28534點(diǎn)95,老師,是不是把代開的增值稅發(fā)票填在第一行和第二行?
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2019-04-16
代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報(bào)單電子表格板本有嗎?
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2020-09-23
老師 我五月做了無票收入100萬(wàn) 九月開了95萬(wàn)的票 報(bào)稅沖紅增值稅 100萬(wàn) 因?yàn)橛形迦f(wàn)是保證金 當(dāng)時(shí)不清楚 全部做成了無票收入 這樣有影響嗎?
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2019-10-23
合同簽一般計(jì)稅(9%普票),銷售方開票時(shí)稅率開成3%(跨年度),銷售方要公司注銷時(shí),清算有什么影響嗎?需不需要把原發(fā)票沖紅,再開9%,補(bǔ)交增值稅?
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2019-05-09
增值稅一般納稅人開增值稅專用發(fā)票或者開增值稅普通發(fā)票 如果產(chǎn)品是免稅的,那個(gè)百分之十七的稅率該怎么去掉?開票機(jī)開票的時(shí)候
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2017-01-16
老師,1月份的時(shí)候開出出售固定資產(chǎn)增值稅普通發(fā)票,忘記作廢,2月份的時(shí)候沖紅,那2月份做賬時(shí)是:借庫(kù)存現(xiàn)金(負(fù)數(shù))貸固定資產(chǎn)清理(負(fù)數(shù))、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易征收(負(fù)數(shù)),是這樣嗎?
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2019-04-17
2016版增值稅普通發(fā)票(五聯(lián)折疊票)和增值稅普通發(fā)票五聯(lián)無金額限制版有什么區(qū)
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2019-02-25
老師,你看一下,所得稅匯算清繳的收入是怎么算的呀?是扣除增值稅的吧
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2019-04-27
項(xiàng)目2,說的增值稅是否包含的3種情況,弄糊涂了,請(qǐng)老師解釋清楚一點(diǎn)
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2020-03-09
老師 18年稅控盤費(fèi)用沒有抵扣增值稅 ,匯算清繳有辦法抵企業(yè)所得稅嗎?
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2019-05-27
增值稅申報(bào)系統(tǒng)里,代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單這里是填什么的
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2019-09-04
你好!小規(guī)模納稅人免征的增值稅企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)如何填列
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2022-05-09
19年收到客戶的預(yù)付款200萬(wàn).發(fā)貨60臺(tái)設(shè)備,沒有開票,也沒申報(bào)增值稅未開票收入,請(qǐng)問下匯算清繳企業(yè)所得稅需要確認(rèn)收入嗎?
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2020-03-22
老師,因稅務(wù)需要,報(bào)稅人員,在上年三季度的時(shí)候,收入增加了5000元,應(yīng)交稅費(fèi)是150。實(shí)際并未收到錢。 請(qǐng)問做賬時(shí),借:應(yīng)收賬款/庫(kù)存現(xiàn)金呀?
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2021-01-23
"2.丙公司為增值稅一般納稅人,因遭臺(tái)風(fēng)襲擊而毀損一座倉(cāng)庫(kù),該倉(cāng)庫(kù)原價(jià)3 000 000元,已計(jì)提折舊1 100 000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備;其殘料估計(jì)價(jià)值20 000元,殘料已辦理入庫(kù)。發(fā)生清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費(fèi)為10 000元,增值稅稅額為900元,以銀行存款支付。經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失1 200 000元,增值稅稅額為0元,款項(xiàng)已存入銀行。要求:編制丙公司如下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄:   (1)將毀損的倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)入清理時(shí)   (2)殘料入庫(kù)時(shí)   (3)支付清理費(fèi)用時(shí)  (4)確定應(yīng)由
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2023-03-26
清包工是包工不包料,可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收。那勞務(wù)合同呢,也是只給別人干活,可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收嗎?清包工簡(jiǎn)易征收開3%的票,是不是得全額繳納增值稅,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣?清包工和勞務(wù)分包一樣嗎?
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2019-03-06
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