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老師,房地產(chǎn)一般納稅人,關(guān)于預(yù)交的增值稅款2萬,城建稅及附加1萬,除了在“增值稅預(yù)繳申報”里面申報本期發(fā)生額, 是否還需要在增值稅申報表(四)“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢?(若是要填寫,具體要填多少呢?) 詳情見下圖
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2020-11-10
老師,我在做真想實操之長沙快學(xué)運輸有限公司的11月賬務(wù)處理,在進行增值稅納稅申報時,應(yīng)該怎樣填寫附表和主表,依據(jù)是什么
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2019-04-27
增值稅納稅申報表附列資料三 服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì) 表中的本期應(yīng)扣除金額 這項是什么啊 涉及到哪些需要填寫這項
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2018-10-26
老師好!18年財務(wù)報表、增值稅申報表、還有什么資料可歸檔裝訂一起?進項票、銀行對帳單、作廢發(fā)票等怎么裝訂移交?謝
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2019-07-19
老師,今年2月修改了2020年11月份增值稅申報表和所得稅報表,重新補繳了稅費和滯納金,那這兩筆費用是記入以前損益調(diào)整,還是記入今年當(dāng)期損益比較好呀
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2022-03-10
去年企業(yè)清理了一輛車,導(dǎo)致增值稅申報表和財務(wù)報表的主營收入不一致,現(xiàn)在在做匯算清繳,怎么填
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2021-05-15
我的賬上掛著代扣稅金,但是在增值稅納稅申報表上面又沒有體現(xiàn)的,這個怎么處理
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2021-02-22
老師您好,11月,公司既有內(nèi)銷貨物,又有外銷貨物,請問應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報表,謝謝
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2024-12-09
老師:小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報增值稅,季末要計提附加稅,增值稅分錄要做嗎?是否借:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費!未交增值稅?
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2020-04-20
老師,在申報增值稅納稅申報表中,碰到以下問題怎么處理?
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2019-08-15
應(yīng)交稅費、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應(yīng)花稅,城建稅,個人所得稅………)明細(xì)帳里要分開記科目嗎?
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2017-03-28
項目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請問老師要上多少錢的稅
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2022-01-29
老師?麻煩問一下,在稅務(wù)局代開的增值稅專票,需要申報附加稅嗎?
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2019-10-06
我是小微企業(yè)增值稅稅額是28839.5,附加稅怎么申報 需要交多少稅款
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2019-10-15
一般納稅人繳納增值稅及附加稅費超過三十萬元怎么申報不了?
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2021-12-24
老師,小規(guī)模納稅人本月沒有開發(fā)票,增值稅及附加就是零申報吧
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2019-01-10
本月納稅申報,交了增值稅、附加稅、工會經(jīng)費、印花稅 應(yīng)該如何做帳
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2019-02-14
北京聚力制造有限公司為增值稅一般納稅人,于2019年7月3日申報上月增值稅。 (1)2019年6月銷售額如增值稅發(fā)票匯總表所示,此外公司本月將自制的商品用于員工福利,共領(lǐng)用400件。 (2)本期認(rèn)證可抵扣的進項稅額如認(rèn)證結(jié)果通知書所示,另外企業(yè)用5月份購進的價值113000.00元(含稅)的商品發(fā)放福利(該商品的進項稅在5月份已經(jīng)抵扣)。 (3)上月末企業(yè)尚有未抵扣稅額,相關(guān)數(shù)據(jù)可參考所附的增值稅納稅申報表(5月)。 要求:公司于2019年7月3日申報納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報的要求計算填列增值稅納稅申報表及其相關(guān)附表。(金額需要四舍五入的保留兩位小數(shù)。) (4)保溫杯單價為100元/個。
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2021-09-18
力制造有限公司為增值稅一般納稅人,于2019年7月3日申報上月增值稅。 (1)2019年6月銷售額如增值稅發(fā)票匯總表所示,此外公司本月將自制的商品用于員工福利,共領(lǐng)用400件。 (2)本期認(rèn)證可抵扣的進項稅額如認(rèn)證結(jié)果通知書所示,另外企業(yè)用5月份購進的價值113000.00元(含稅)的商品發(fā)放福利(該商品的進項稅在5月份已經(jīng)抵扣)。 (3)上月末企業(yè)尚有未抵扣稅額,相關(guān)數(shù)據(jù)可參考所附的增值稅納稅申報表(5月)。 要求:公司于2019年7月3日申報納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報的要求計算填列增值稅納稅申報表及其相關(guān)附表。(金額需要四舍五入的保留兩位小數(shù)。) (4)保溫杯單價為100元/個。
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2022-11-07
我公司這個月有留抵稅額(進項大于銷項),還有一張航天認(rèn)證的280的發(fā)票,那么我在申報增值稅申報表時表四和減免稅稅明細(xì)表要申報嗎
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2021-04-12
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