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這個(gè)境外所得我們沒(méi)有這個(gè),是不是直接選擇分國(guó)地區(qū)不分項(xiàng)啊?然后 在保存嗎
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2018-05-15
計(jì)算國(guó)內(nèi)甲公司應(yīng)納稅所得額時(shí),付給境外子公司的研發(fā)費(fèi)用不可加計(jì)扣除嗎
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2025-04-15
我們掛靠的一家建筑企業(yè)類型是集體所有制,然后他們收取我們的稅金居然既包括企業(yè)所得稅,另外又有一筆叫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,為什需要叫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅呢?
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2021-05-14
發(fā)票是禮品的放在管理費(fèi)用,是不是要交20的個(gè)人所得稅
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2018-05-28
公立學(xué)校在編教師,學(xué)校會(huì)計(jì)讓自己在個(gè)人所得稅APP年度匯算前兩年的稅,并且發(fā)給我們一個(gè)總收入數(shù)據(jù),讓填里面,結(jié)果還要交滯納金,這種做法合法嗎?這個(gè)數(shù)據(jù)里面有免稅收入嗎(比如農(nóng)村教師補(bǔ)助是免稅的嗎?)我們都不知道,想咨詢問(wèn)哪個(gè)部門?
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2021-09-22
請(qǐng)問(wèn):查收征收企業(yè)所得稅匯算清繳填表順序?
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2019-05-20
老師 一般納稅人批發(fā)零售業(yè)的,所得稅核定征收,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率是5%,那每月做多少費(fèi)用合適
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2015-08-02
老師你好,個(gè)體戶所得稅是定期定額征收的,那假如我這個(gè)季度開(kāi)了28萬(wàn)發(fā)票,我需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?
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2020-09-24
定額征收的小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度只申報(bào)了增值稅和地稅,企業(yè)所得稅需要申報(bào)嗎?企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢
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2019-03-06
老師,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于裝修費(fèi)的問(wèn)題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同,那么這個(gè)裝修費(fèi)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用來(lái)核算的話,應(yīng)該按多少年來(lái)攤銷呢? 我看了企業(yè)所得稅實(shí)施條例第七十條、關(guān)于企業(yè)所得稅法第十三條第(四)項(xiàng)所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年。現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,稅法又說(shuō)3年,那我實(shí)際合同才簽2年,那應(yīng)該以那個(gè)攤銷年限為準(zhǔn)呢? 又假如,我實(shí)際和房東簽的是6年的租賃合同,那我又應(yīng)該怎么判定我的裝修費(fèi)的攤銷年限?? 求解!感激不盡。
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2019-08-01
下列關(guān)于所得來(lái)源地確定方法的表述中,符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有(  )。 A.提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B.特許權(quán)使用費(fèi)所得按照收取特許權(quán)使用費(fèi)所得的企業(yè)所在地確定 C.股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D.動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)所在地確定
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2024-03-06
老師,個(gè)稅系統(tǒng)里面,個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告里面,怎么更改,免稅收入啊?
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2021-06-09
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒(méi)有預(yù)售證,收的定金,能走一般戶嗎?是不是要交企業(yè)所得稅,還是先走老板的個(gè)人賬戶
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2016-11-04
核定征收的企業(yè)的計(jì)提企業(yè)所得稅是按什么比例計(jì)提,查賬企業(yè)計(jì)提所得稅是按什么比例計(jì)提?
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2017-04-08
我們是小規(guī)模納稅人 工作人員的工資都沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn) 企業(yè)報(bào)個(gè)人所得稅怎么報(bào)
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2020-04-24
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶查賬征收,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,季度預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:現(xiàn)金 這樣處理對(duì)嗎?經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí),這筆費(fèi)用需要調(diào)增嗎?
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2025-01-14
,1月征期除了平時(shí)正常的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅這幾個(gè)報(bào)表申報(bào)外,還有其他的表要申報(bào)嗎?比如年報(bào)什么的
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2018-01-12
納稅人信息 稅費(fèi)種認(rèn)定 表里面只有第一欄 1.增值稅 其它制造業(yè) 征收率0.03 再往下征收率都是0 意味著不用申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅和工資薪金個(gè)人所得稅是吧
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2019-03-31
應(yīng)納稅所得額=收入-成本-稅金+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出+納稅調(diào)整額。 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-準(zhǔn)予彌補(bǔ)以前年度虧損。 這兩種有什么區(qū)別? 2019-08-02 16:28
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2019-08-02
老師,我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),無(wú)調(diào)項(xiàng)目,收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的,為什么我的利潤(rùn)表是虧損2萬(wàn)多,而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
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2019-04-24
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