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小規(guī)模納稅人,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免增值稅和企業(yè)所得稅,出口可以退稅嗎?
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2019-09-17
老師:進出口貿(mào)易公司增值稅可以出口退稅,企業(yè)所得稅是否有稅收減免?
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2022-03-20
請問外貿(mào)企業(yè)出口免退稅申報進貨明細表中,憑證種類名稱下面填什么
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2022-03-07
23年12月繳納印花稅36,23年1月印花稅退回18(政策減免),請問憑證怎么做
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2024-01-11
老師 我們出口臺灣貨物 已經(jīng)報關(guān)啦 想問什么時候申報國稅 出口退(免)稅
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2022-09-06
委托代辦退稅的生產(chǎn)企業(yè)本月納稅申報時應(yīng)如何避免重復(fù)填報銷售額
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2018-11-05
我們公司有一票需要出口退稅的單子,商品退稅率是零退稅率的,因為是出口企業(yè)不免稅不退稅,零退稅率肯定是要上稅的,那么假如工廠給開具了增值稅專用發(fā)票(稅率為13%),我還需要在上稅嗎?
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2019-10-16
生產(chǎn)型出口企業(yè),由于貨物是從第三方直接購買成品出口國外客戶,稅務(wù)局說只能免稅,不能抵、退稅。。我是直接把該批產(chǎn)品的相關(guān)進項稅先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出啦,那增值稅申報表內(nèi)要不要填寫出口產(chǎn)品的銷售額?怎么操作?
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2021-06-07
企業(yè)有退伍士兵,然后是每年9000,現(xiàn)在我們要抵減增值稅,我們可以一次性都抵減嗎 還是要一個月一個月的抵減
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2021-12-13
A企業(yè)為生產(chǎn)型出口企業(yè),該產(chǎn)品的征稅率為13%,退稅率為9%。2019年10月有 關(guān)資料如下: (1) 2019年10月初的上期未抵扣完的進項稅額為7000元。 (2)購進原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2 000 000元,稅款260 000元, 款項已經(jīng)支付,貨物已經(jīng)入庫。 (3)支付運費21800元(含稅價),并取得增值稅專用發(fā)票。 (4)內(nèi)銷一批產(chǎn)品,不含稅銷售額為1 000 000元。款項已經(jīng)收到。 (5) 報關(guān)出口一批產(chǎn)品,離岸價為100 000美元(假定匯率為1:6.5),款項尚未收到。 要求計算: (1) A企業(yè)2019年10月 份增值稅的應(yīng)納稅額;、(2) A企業(yè)2019年10月份增值稅的免抵退稅額;(3) A企業(yè)2019年10月份增值稅的應(yīng)退稅額; (4)有關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄
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2021-05-21
老師,就是企業(yè)自己的節(jié)能節(jié)水設(shè)備進行融資租賃,租賃期10年,就成為承租方的,等租賃期滿,之前10年享受的10%抵免還用全額退回嗎?還是期滿之后不再享受優(yōu)惠就行?
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2020-04-23
你好,我是購貨方,有一份進項發(fā)票已抵扣后退貨退票,對方已開負數(shù)票,我方如何做賬務(wù)處理?
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2019-09-28
老師,買增值稅普通假發(fā)票,來抵扣小微公司,季度30萬年免稅金額,可以嗎?
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2019-05-28
進口采購電池要交4%消費稅,用于資產(chǎn)產(chǎn)品,產(chǎn)品免稅出口,請問這4%消費稅是直接計入成本還是說可以抵扣的?
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2019-10-23
老師,問一下,航天信息開來的280元服務(wù)費,這個月做賬了,但先不抵扣,表四和減免這兩張表都要填寫提交嗎?
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2021-04-12
老師,請問我們是園林公司,收到合作社開具的銷售苗木的免稅普票,我們可以按照9%的稅率計算抵扣嗎
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2021-04-27
我們收到一家免稅的養(yǎng)蝦基地開的3%的普票,這個票正確嗎? 是正確的我們可不可以抵扣稅耶? 可以抵扣我們該如何做分錄耶?
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2017-12-28
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
老師您好,請問我們是熱力公司,是給居民和單位供暖的,現(xiàn)享受了國家增值居民這一塊的減免政策,請問單位的暖氣收入還能用進項稅來抵扣嗎?如果能,請問按多少的比例呢?
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2016-10-25
老師,我們公司有即征即退,那軟件的進項是不是不可以抵扣硬件,要留抵扣軟件銷售的?
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2021-05-11
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