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(6)5月31日,計(jì)提本月借款人廣電公司合同的約定貸款利息6 000元,按照貸款攤余成本和實(shí)際利率計(jì)算貸款利息5 500元。
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2021-11-25
用個(gè)例題來(lái)表示我的問(wèn)題 例如:某公司目前有資本總額1000萬(wàn)元,其資本構(gòu)成有發(fā)行債券700萬(wàn)元,年利率10%,面值發(fā)行;優(yōu)先股300萬(wàn)元,面值發(fā)行,股息率為12% 。 現(xiàn)在擬追加籌資600萬(wàn)元,兩種方案: 方案一:面值發(fā)行公司債券400萬(wàn)元,年利率12%;按面值發(fā)行優(yōu)先股200萬(wàn)元,年股息率13% 。 方案二:發(fā)行普通股20萬(wàn)元,每股發(fā)行價(jià)格20元;銀行借款200萬(wàn)元,年利率10% 請(qǐng)問(wèn),在算EBIT時(shí),等式兩邊減去優(yōu)先股(PD)的部分是一樣的嗎? 是不是都是減去(300*12%+200*13%)? 如果不是,那應(yīng)該怎樣算?
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2020-06-03
老師,把銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷售費(fèi)用(紅字)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)分錄沒(méi)有貸方,兩個(gè)都是借方嗎?
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2018-10-24
您好,我公司是軟件類公司,有研發(fā)項(xiàng)目,所以相關(guān)的費(fèi)用支出,我記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,是哪些記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本。1.非工業(yè)企業(yè),不是確認(rèn)收入時(shí),才結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,這個(gè)一直搞不清楚?2.不管有沒(méi)有收入,勞務(wù)成本月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?3.還有,比如購(gòu)買了一臺(tái)儀器設(shè)備,不計(jì)入固定資產(chǎn)的話,可以直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
請(qǐng)問(wèn),所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬(wàn),應(yīng)收賬款借方22萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方1.8萬(wàn),剩下的是實(shí)收資本75萬(wàn),資本公積125萬(wàn),本年利潤(rùn)借方112萬(wàn),利潤(rùn)分配借方29.6萬(wàn),這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來(lái)分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬(wàn),無(wú)法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒(méi)有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒(méi)有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
鄒老師 借 銀行存款 貸實(shí)收資本 摘要寫股東借某公司款項(xiàng)投資, 還款時(shí)候:借其他應(yīng)收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項(xiàng)
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2015-12-16
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
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2019-06-22
老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實(shí)收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
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2021-02-25
老師用的快賬,我計(jì)提工資借管理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬代銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)代管理費(fèi)用工資 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。最后自定義結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。但是自定義結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)我的報(bào)表和賬上的本年利潤(rùn)不對(duì)了,我哪里錯(cuò)了呢?
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2020-04-17
法人的朋友存入銀行的錢用于備用金,這個(gè)錢不需要還的,不是借款,銀行回單上付款人不是法人的名字能直接做賬嗎?
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2017-08-28
企業(yè)員工的借款,可以用借條入外賬吧。
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2019-03-27
李某員工要借款,摘要寫李某借備用金?
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2019-01-30
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結(jié)束了,項(xiàng)目上有借備用金的,備用金還沒(méi)用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
請(qǐng)問(wèn)一下,長(zhǎng)期借款和長(zhǎng)期應(yīng)付款的區(qū)別有哪些?
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2019-11-26
問(wèn)下,公司由股東投資,借銀行存款貸實(shí)收資本,朱某是公司法人,他拿錢給出納用于公司日常開銷,借各種費(fèi)用貸銀行存款,對(duì)嗎?公司的錢是從哪里來(lái)的?
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2019-01-25
企業(yè)成立初,向個(gè)人借款做其他應(yīng)付款,為了降低負(fù)債率,做為投資款調(diào)整到資本公積,有一年多,這樣可以嗎,要怎么調(diào)整?
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2015-08-27
老師第134題 我的分錄對(duì)嗎?假定成本28萬(wàn)/臺(tái) 借:銀行存款3390 貸:其他應(yīng)付款3000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅390 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應(yīng)付款 100 借:發(fā)出商品 2800(比如成本是28萬(wàn)/臺(tái)) 貸:庫(kù)存商品 2800 回購(gòu)日 借:其他應(yīng)付款3500 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)455 貸:銀行存款3955 借:庫(kù)存商品 2800 貸:發(fā)出商品 2800 我現(xiàn)在搞不懂有個(gè)未確認(rèn)的融資費(fèi)用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個(gè)例子?
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2020-08-17
,前期房屋改造費(fèi),計(jì)長(zhǎng)期街坊攤費(fèi)用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實(shí)收資本-AA 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-改造費(fèi) 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統(tǒng)嗎?
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2017-06-14
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