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老師,成本實操 日化用品-品種法,業(yè)務16-歸集產(chǎn)品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
老師那個展會費用 付款的時候發(fā)票沒到 是先掛應付 到時再費用化嗎
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2018-12-18
王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應付款 實發(fā) 借 應付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 已經(jīng)結轉成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應付款借方 我怎么調整?
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2018-04-17
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應算應收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應收款計提壞賬準備并且已經(jīng)結轉,現(xiàn)在其他應收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
老師,我們用銀行貸款1000萬,用了9個月,付利息40萬,年化利息怎么算呢
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2023-04-27
化妝品和護膚品發(fā)出存貨時,它的成本計價用實際成本法的什么方法比較好?
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2017-08-04
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結束了,項目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫暫借款20萬,要怎么做分錄
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2019-01-21
鄒老師 借 銀行存款 貸實收資本 摘要寫股東借某公司款項投資, 還款時候:借其他應收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項
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2015-12-16
我們做的自動化控制設備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設備名稱入研發(fā)支出科目,幫我看看這個分錄對不對?一、購買材料時借:原材料 貸:銀行存款二、領用時借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應付職工薪酬 四、設備做好交付客戶時,確認收入借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 五、結轉成本:借:主營業(yè)務成本 1貸:研發(fā)支出我想問,最后研發(fā)支出要不要再轉到研發(fā)費用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
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2018-04-20
您好,我公司是軟件類公司,有研發(fā)項目,所以相關的費用支出,我記入研發(fā)支出-費用化支出,然后月末結轉到管理費用-研究費用。 現(xiàn)在有個問題,是哪些記入主營業(yè)務成本成本。1.非工業(yè)企業(yè),不是確認收入時,才結轉成本吧,這個一直搞不清楚?2.不管有沒有收入,勞務成本月末直接結轉到主營業(yè)務成本?3.還有,比如購買了一臺儀器設備,不計入固定資產(chǎn)的話,可以直接借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
老師,把銷售費用轉到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業(yè)務成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
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2018-10-24
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時:借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時: 借:借:原材料; 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉賬收款時:借:銀行存款; 貸:應收賬款或主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
老師,老板的算法是實收資本+未分配利潤+供應商授權欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
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2016-07-19
內賬和外賬有沒有哪些是必須保持統(tǒng)一的,還有,外賬是不是也要按規(guī)范的處理來做賬,而不是簡化處理,比如,社保公司部分計提借管理費用,貸其他應收款,繳納的時候,借其他應收款,貸銀行存款,這樣是不是不規(guī)范
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2023-10-08
上月未收到發(fā)票可是計入了成本. 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 本月收到專用發(fā)票,應該要怎么編制分錄 ?
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2019-09-24
簡化分批法的在產(chǎn)品成本怎么算?還有直接計入費用怎么算
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2019-06-16
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