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向銀行長期借款本金100000萬,年利率4%,到期一次還本利息,應計利息怎么計算?
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2021-04-02
公司向私人借款,私人借款的資金轉入公司基本戶,如何操作?要簽合同嗎?
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2017-05-07
公司借款500萬,到期了,公司因為賬戶上沒有足夠的金額,于是法人借款還貸款。銀行要求不要將錢轉基本戶而是直接在柜臺辦理還貸手續并給法人收據。不是應有此銀行帳戶的流水嗎?法人說只有此憑證,是不是有誤?
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2020-04-10
收到股東的借款,借款是通過基本戶匯入的,這樣應該沒關系吧,歸還的時候走基本戶歸還,這樣操作可以嗎?
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2017-10-29
單位有農行貸款250萬,現在需要借款給別的單位,我如何把貸款和自己營收的金額區分開,我想營收放在一個戶里,貸款放一個戶里,只能用自我營收去借款,怎樣操作才能達到區分。目前貸款250萬,在基本戶里,購買了理財產品。
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2020-07-13
(6)5月31日,計提本月借款人廣電公司合同的約定貸款利息6 000元,按照貸款攤余成本和實際利率計算貸款利息5 500元。
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2021-11-25
用個例題來表示我的問題 例如:某公司目前有資本總額1000萬元,其資本構成有發行債券700萬元,年利率10%,面值發行;優先股300萬元,面值發行,股息率為12% 。 現在擬追加籌資600萬元,兩種方案: 方案一:面值發行公司債券400萬元,年利率12%;按面值發行優先股200萬元,年股息率13% 。 方案二:發行普通股20萬元,每股發行價格20元;銀行借款200萬元,年利率10% 請問,在算EBIT時,等式兩邊減去優先股(PD)的部分是一樣的嗎? 是不是都是減去(300*12%+200*13%)? 如果不是,那應該怎樣算?
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2020-06-03
在長期借款中按月計提利息費 借方:財務費用 貸方:長期借款-應計利息,這里的利息是不是已經用銀行存款支付
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2017-03-10
內賬和外賬有沒有哪些是必須保持統一的,還有,外賬是不是也要按規范的處理來做賬,而不是簡化處理,比如,社保公司部分計提借管理費用,貸其他應收款,繳納的時候,借其他應收款,貸銀行存款,這樣是不是不規范
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2023-10-08
不用結賬本年利潤嗎? 借;本年利潤 貸;主營業務收入 借;主營業務成本 貸;本年利潤
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2017-07-05
老師您好,要注銷公司(小規模),現在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業,這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數,預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
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2019-06-22
老師你好,有一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現在乙方公司的賬戶被凍結了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經濟合同的,甲方是政府
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2019-09-08
該公司本月發生下列經濟業務: 1.購進設備一臺,價值10000元,以存款支付。 2.從銀行提取現金1000元。 3.投資者投入材料一批,雙方確認價20000元。 4.生產車間領用材料,價40000元,投入生產。 5.以存款22500元,償還應付供貨單位貨款。 6.向銀行取得長期借款150000元,存入銀行。 7.售產品一批,價款8000元,款項已存入銀行。 8.收到捐贈人贊助現金5000元。 9.收到購貨單位前欠貨款18000元,其中16000元 存入銀行,其余部分收到現金。 10.以銀行存款48000元,歸還銀行短期借款20000 元和應付供貨單位款項28 000元。 要求: 據以上資料編制會計分錄,并記入有關賬戶。編總分類賬戶本期發生額及余額試算平衡表。
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2022-04-07
研發支出資本化,達到可使用狀態,直接轉無形資產就可以嗎?
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2020-02-18
老師用的快賬,我計提工資借管理費用代應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬代銀行存款。結轉代管理費用工資 借主營業務成本。最后自定義結轉到本年利潤。但是自定義結轉出來我的報表和賬上的本年利潤不對了,我哪里錯了呢?
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2020-04-17
老師第134題 我的分錄對嗎?假定成本28萬/臺 借:銀行存款3390 貸:其他應付款3000 應交稅費-銷項稅390 借:財務費用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應付款 100 借:發出商品 2800(比如成本是28萬/臺) 貸:庫存商品 2800 回購日 借:其他應付款3500 應交稅費-進項455 貸:銀行存款3955 借:庫存商品 2800 貸:發出商品 2800 我現在搞不懂有個未確認的融資費用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個例子?
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2020-08-17
"1.向上海銀行借入2年期的借款本金為50萬元,款項已存入銀行賬戶我做的:借:銀行存款50萬? ?? 貸:長期借款-上海銀行50萬為什么不對?"
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2017-06-07
如果研發支出——費用化支出——**明細科目結轉時,兩個科目的數據結轉反了,導致這兩個明細科目一直有余額,這個錯誤發生在以前年度,現在才發現,應該如何調帳呢?
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2017-06-24
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