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老師,其他應收款計提壞賬準備并且已經結轉,現在其他應收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
長期借款: 本金150萬,期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應付長期借款利息???
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2019-05-08
長期借款賬戶的期末余額表示企業尚未償還的長期借款的本金和利息
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2021-12-13
計提長期借款利息的分錄是不是:借:財務費用,貸應付利息-長期借款利息
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2017-02-17
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應付款 實發 借 應付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應付款 貸主營業務收入 已經結轉成本 手工的帳 系統里面只有余額 在其他應付款借方 我怎么調整?
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2018-04-17
廠房租賃費 預付了11月-18年3月份的 共25萬,發票下個月回款,本月需要提到制造費用里,計入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預付25萬 借:預付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預提本月制造費用 借:制造費用7.5萬 貸:預付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設立一個鑫特暫估科目)3、11月份發票回來了:(1) 沖銷、10月份預提費用--2 借:制造費用 -7.5萬 貸:預付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發票 借:制造費用15萬 長期待攤 10萬 貸:預付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
老師那個展會費用 付款的時候發票沒到 是先掛應付 到時再費用化嗎
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2018-12-18
我們做的自動化控制設備,包含軟件、硬件兩部分,現在想把材料,人工按照設備名稱入研發支出科目,幫我看看這個分錄對不對?一、購買材料時借:原材料 貸:銀行存款二、領用時借:研發支出—材料成本 貸:原材料三、人工費借:研發支出—人工工資、社保 貸:應付職工薪酬 四、設備做好交付客戶時,確認收入借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 五、結轉成本:借:主營業務成本 1貸:研發支出我想問,最后研發支出要不要再轉到研發費用科目下,還是就放在研發支出科目
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2018-04-20
借:主營業務成本--暫估貸:其他應付款-預付成本
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2017-09-10
老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應收款 貸銀行存款報了2000費用,記借長期待攤費用 貸其他應收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15
化妝品和護膚品發出存貨時,它的成本計價用實際成本法的什么方法比較好?
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2017-08-04
W工廠1月期初資產負債表顯示資產總額1000萬元,所有者權益總額600萬元,債權益總額400萬元,本期發生經濟業務如下:<br>(1)收到購貨單位所欠賬款5000元存入銀行。<br>(2)以銀行存款歸還短期借款利息6000元<br>(3)以銀行存款支付下季度報刊訂閱費3000元<br>(4)收到投資者投入價值20000元原材料<br>(5)以銀行存款償還所欠供貨單位賬款15000元<br>(6)購入需安裝設備一臺,價款240000元,以銀行存款支付<br>(7)向銀行借入短期借款150000,存入銀行存款戶<br>(8)收到購貨單位商業匯票8000元抵償前欠貨款<br>(9)將資本公積50000元轉化為實收資本<br>(10)將一筆長期借款4萬元轉化為
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2022-06-09
節日慰問借款用填付款申請嗎
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2021-09-15
鄒老師 借 銀行存款 貸實收資本 摘要寫股東借某公司款項投資, 還款時候:借其他應收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項
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2015-12-16
老師,老板的算法是實收資本+未分配利潤+供應商授權欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
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2016-07-19
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結束了,項目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
老師,我們用銀行貸款1000萬,用了9個月,付利息40萬,年化利息怎么算呢
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2023-04-27
老師,把銷售費用轉到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業務成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
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2018-10-24
請問,所得稅務的賬務是不是以下的做法: 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業所得稅 本月結轉時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 下月繳納時 借:應交稅費——應交企業所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
企業是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時用不用寫個什么收據?向法人借款寫借條,兩聯的,第一聯存根聯,第二聯付款聯,該用哪一聯作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
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