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企業員工的借款,可以用借條入外賬吧。
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2019-03-27
李某員工要借款,摘要寫李某借備用金?
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2019-01-30
某企業月初的“短期借款”賬戶為貸方余額60萬元,本月向銀行借入期限為6個月的短期借款20萬元,歸還以前的短期借款30萬元,則本月末短期借款賬戶的余額為(B )萬元。 A.貸方80 B貸方50 C借方50 D.貸方30 請問這個題怎么解答?
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2022-04-03
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
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2019-06-22
不用結賬本年利潤嗎? 借;本年利潤 貸;主營業務收入 借;主營業務成本 貸;本年利潤
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2017-07-05
老師您好,要注銷公司(小規模),現在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業,這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數,預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
請問,所得稅務的賬務是不是以下的做法: 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業所得稅 本月結轉時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 下月繳納時 借:應交稅費——應交企業所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
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2021-02-25
老師,把銷售費用轉到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業務成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
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2018-10-24
鄒老師 借 銀行存款 貸實收資本 摘要寫股東借某公司款項投資, 還款時候:借其他應收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項
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2015-12-16
法人的朋友存入銀行的錢用于備用金,這個錢不需要還的,不是借款,銀行回單上付款人不是法人的名字能直接做賬嗎?
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2017-08-28
公司自行研發的軟件只申請了產品證書,現在還在研發支出費用化支出階段,準備下月開始轉到資本化,想問問轉到資本化后軟件在月底就要轉無形資產?開始開始對外銷售才轉到無形資產?不轉是不是月底就放在研發支出資本化科目,不中結轉?
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2019-03-26
2.某化妝品生產廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60000元,另將自產的高檔化妝品一批贈送給某協作企業,生產成本總計為100 000元,無市場售價可供參考,該高檔化妝品適用消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%的會計分錄
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2023-03-22
老師用的快賬,我計提工資借管理費用代應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬代銀行存款。結轉代管理費用工資 借主營業務成本。最后自定義結轉到本年利潤。但是自定義結轉出來我的報表和賬上的本年利潤不對了,我哪里錯了呢?
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2020-04-17
老師第134題 我的分錄對嗎?假定成本28萬/臺 借:銀行存款3390 貸:其他應付款3000 應交稅費-銷項稅390 借:財務費用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應付款 100 借:發出商品 2800(比如成本是28萬/臺) 貸:庫存商品 2800 回購日 借:其他應付款3500 應交稅費-進項455 貸:銀行存款3955 借:庫存商品 2800 貸:發出商品 2800 我現在搞不懂有個未確認的融資費用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個例子?
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2020-08-17
問下,公司由股東投資,借銀行存款貸實收資本,朱某是公司法人,他拿錢給出納用于公司日常開銷,借各種費用貸銀行存款,對嗎?公司的錢是從哪里來的?
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2019-01-25
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結束了,項目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
企業成立初,向個人借款做其他應付款,為了降低負債率,做為投資款調整到資本公積,有一年多,這樣可以嗎,要怎么調整?
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2015-08-27
,前期房屋改造費,計長期街坊攤費用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實收資本-AA 借:長期待攤費用-改造費 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統嗎?
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2017-06-14
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