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例:某項目建設期1年,生產(chǎn)運營期5年。初步融資方案為:用于建設投資的項目資本金450萬元,建設投資借款400萬元,年利率6%,采用等額還本付息法5年還清。流動資金全部利用自有資金無借款。則本項目在生產(chǎn)運營期償還的本金及利息為多少?
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2023-09-21
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產(chǎn)負債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
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2021-04-19
老師,公司貸款買房5年期,是長期借款還是長期應付款
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2021-06-25
長期應付款與長期借款的實際區(qū)別是什么?長期借款是怎么產(chǎn)生的?可以舉例子說明!長期應付款是怎樣產(chǎn)生的?舉例子說明!
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2018-08-18
(1)企業(yè)從基本賬戶轉(zhuǎn)存信用卡備用金時作會計分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開戶手續(xù)費時作會計分錄如下: 借:財務費用——手續(xù)費 貸:銀行存款 (3)持信用卡購物支付貨款或費用時,根據(jù)簽購單回單或付款憑證作會計分錄: 借:管理費用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請問是這樣做的嗎
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2016-04-26
W工廠1月期初資產(chǎn)負債表顯示資產(chǎn)總額1000萬元,所有者權(quán)益總額600萬元,債權(quán)益總額400萬元,本期發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:<br>(1)收到購貨單位所欠賬款5000元存入銀行。<br>(2)以銀行存款歸還短期借款利息6000元<br>(3)以銀行存款支付下季度報刊訂閱費3000元<br>(4)收到投資者投入價值20000元原材料<br>(5)以銀行存款償還所欠供貨單位賬款15000元<br>(6)購入需安裝設備一臺,價款240000元,以銀行存款支付<br>(7)向銀行借入短期借款150000,存入銀行存款戶<br>(8)收到購貨單位商業(yè)匯票8000元抵償前欠貨款<br>(9)將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實收資本<br>(10)將一筆長期借款4萬元轉(zhuǎn)化為
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2022-06-09
進銷存和財務模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務,我們單位是個人借款個人采購然后在沖賬,假設購買A材料,價格90,個人借了100元,借款時做的分錄,借其他應收款貸庫存現(xiàn)金,同時進銷存系統(tǒng):采購訂單99-進貨單(99)-付款單(99),此時存貨明細賬已經(jīng)有了貨物,應付賬款,一增一減已核銷,當用付款單和進貨單生憑證時,出現(xiàn)2個憑證,借原材料99,貸應付賬款99,借應付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時存貨明細賬沒有變化,應付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當采購人員來沖賬時,就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯了,請問財務軟件是怎么做到不會出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
研發(fā)費用費用化支出,暫時無法歸集到某個項目成本的,先入什么科目好
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2021-03-05
王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應收款 貸銀行存款報了2000費用,記借長期待攤費用 貸其他應收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應付款 實發(fā) 借 應付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應算應收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應收款計提壞賬準備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
文化傳媒公司,主播和策劃,運營的工資記成本,他們報銷的費用也做成本對嗎?
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2018-01-18
老師,成本實操 日化用品-品種法,業(yè)務16-歸集產(chǎn)品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
以前收到發(fā)票時是借:費用 借進項 貸;銀行存款 貸:進項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費用(負數(shù))
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2019-05-30
老師那個展會費用 付款的時候發(fā)票沒到 是先掛應付 到時再費用化嗎
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2018-12-18
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費用資本化支出,對于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒有問題?當時在費用化的時候我也是同樣的辦法?
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2019-05-20
內(nèi)賬和外賬有沒有哪些是必須保持統(tǒng)一的,還有,外賬是不是也要按規(guī)范的處理來做賬,而不是簡化處理,比如,社保公司部分計提借管理費用,貸其他應收款,繳納的時候,借其他應收款,貸銀行存款,這樣是不是不規(guī)范
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2023-10-08
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