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老師第134題 我的分錄對嗎?假定成本28萬/臺 借:銀行存款3390 貸:其他應付款3000 應交稅費-銷項稅390 借:財務費用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應付款 100 借:發出商品 2800(比如成本是28萬/臺) 貸:庫存商品 2800 回購日 借:其他應付款3500 應交稅費-進項455 貸:銀行存款3955 借:庫存商品 2800 貸:發出商品 2800 我現在搞不懂有個未確認的融資費用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個例子?
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2020-08-17
老師你好,有一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現在乙方公司的賬戶被凍結了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經濟合同的,甲方是政府
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2019-09-08
某企業2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計算),所借款項已存入銀行。該借款用于建造生產線,于2018年1月1日一次性投入,該生產線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業從借款到還款的全部會計分錄。
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2020-06-10
企業成立初,向個人借款做其他應付款,為了降低負債率,做為投資款調整到資本公積,有一年多,這樣可以嗎,要怎么調整?
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2015-08-27
某化妝品生產廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產的化妝品一批贈送給某協作企業,生產成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為30%,成本利潤率5%。銷售額是多少萬元?
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廠房租賃費 預付了11月-18年3月份的 共25萬,發票下個月回款,本月需要提到制造費用里,計入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預付25萬 借:預付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預提本月制造費用 借:制造費用7.5萬 貸:預付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設立一個鑫特暫估科目)3、11月份發票回來了:(1) 沖銷、10月份預提費用--2 借:制造費用 -7.5萬 貸:預付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發票 借:制造費用15萬 長期待攤 10萬 貸:預付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預付房東12000那我做帳:借:主營業務成本-xx房號,貸,應付賬款6萬,然后又借預付賬款-xx房號,貸銀行存款12000,當月攤銷:借:主營業務成本-xx房號貸長期待攤費用1000,下個月又做,借,主營業務成本-xx房號,貸長期待攤費用1000,又裝修,借:主營業務成本_xx房號-裝修費-人工費,貸長期待攤費用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
長期借款: 本金150萬,期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應付長期借款利息???
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2019-05-08
長期借款賬戶的期末余額表示企業尚未償還的長期借款的本金和利息
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2021-12-13
經批準向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計算確定應支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規定應計入在建工程成本。年末,“債 務預算收入”科目的本年發生額為 600 000 元,全部為專項資金收入,將其轉入“非財政撥 款結轉——本年收支結轉”科目。
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2022-04-26
公司是化工企業,化驗室使用的化學試劑、低值化驗儀器是入低值易耗品嗎
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2019-03-26
融資租賃的業務,借款方式是“等額本息”,借款金額是5萬,月利率1.58%,24期,請問如何計算出本金和利息
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2020-06-16
學校支取備用金用做日常費用報銷,支取備用金時填寫“借款憑證”,如果沒有此票,用“借款單”可以么?
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2018-03-03
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應付款房租10月 管理費用房租11月 預付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
老師,公司貸款買房5年期,是長期借款還是長期應付款
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2021-06-25
長期應付款與長期借款的實際區別是什么?長期借款是怎么產生的?可以舉例子說明!長期應付款是怎樣產生的?舉例子說明!
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2018-08-18
向這種公司借款,借款利息可以入財務費用,稅前扣除嗎?
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2023-03-10
向借老板另一個公司借錢,用應付賬款,還是其他應付款?
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2017-12-05
購入無形資產時分錄:借無形資產,貸銀行存款。計提折舊時,借管理費用-折舊費。貸累計折舊,月末結轉折舊費時,借管理費用-折舊費,貸本年利潤。這帳務處理正確嗎?最后一個分錄應該 是借本年利潤,貸管理費用-折舊費
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2017-07-15
鄒老師 借 銀行存款 貸實收資本 摘要寫股東借某公司款項投資, 還款時候:借其他應收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項
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2015-12-16
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