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購入無形資產(chǎn)時分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款。計(jì)提折舊時,借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。貸累計(jì)折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)時,借管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸本年利潤。這帳務(wù)處理正確嗎?最后一個分錄應(yīng)該 是借本年利潤,貸管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
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2017-07-15
長期借款 與長期應(yīng)付款 有聯(lián)系嗎
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2020-04-21
從信托公司借款一年以上計(jì)長期應(yīng)付款合適還是長期借款合適
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2016-10-28
法人的朋友存入銀行的錢用于備用金,這個錢不需要還的,不是借款,銀行回單上付款人不是法人的名字能直接做賬嗎?
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2017-08-28
該公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.購進(jìn)設(shè)備一臺,價值10000元,以存款支付。 2.從銀行提取現(xiàn)金1000元。 3.投資者投入材料一批,雙方確認(rèn)價20000元。 4.生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料,價40000元,投入生產(chǎn)。 5.以存款22500元,償還應(yīng)付供貨單位貨款。 6.向銀行取得長期借款150000元,存入銀行。 7.售產(chǎn)品一批,價款8000元,款項(xiàng)已存入銀行。 8.收到捐贈人贊助現(xiàn)金5000元。 9.收到購貨單位前欠貨款18000元,其中16000元 存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。 10.以銀行存款48000元,歸還銀行短期借款20000 元和應(yīng)付供貨單位款項(xiàng)28 000元。 要求: 據(jù)以上資料編制會計(jì)分錄,并記入有關(guān)賬戶。編總分類賬戶本期發(fā)生額及余額試算平衡表。
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2022-04-07
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費(fèi)稅稅率為30%,成本利潤率5%。銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
問下,公司由股東投資,借銀行存款貸實(shí)收資本,朱某是公司法人,他拿錢給出納用于公司日常開銷,借各種費(fèi)用貸銀行存款,對嗎?公司的錢是從哪里來的?
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2019-01-25
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計(jì)算),所借款項(xiàng)已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業(yè)從借款到還款的全部會計(jì)分錄。
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2020-06-10
企業(yè)員工的借款,可以用借條入外賬吧。
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2019-03-27
李某員工要借款,摘要寫李某借備用金?
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2019-01-30
老師第134題 我的分錄對嗎?假定成本28萬/臺 借:銀行存款3390 貸:其他應(yīng)付款3000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅390 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應(yīng)付款 100 借:發(fā)出商品 2800(比如成本是28萬/臺) 貸:庫存商品 2800 回購日 借:其他應(yīng)付款3500 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)455 貸:銀行存款3955 借:庫存商品 2800 貸:發(fā)出商品 2800 我現(xiàn)在搞不懂有個未確認(rèn)的融資費(fèi)用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個例子?
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2020-08-17
例:某項(xiàng)目建設(shè)期1年,生產(chǎn)運(yùn)營期5年。初步融資方案為:用于建設(shè)投資的項(xiàng)目資本金450萬元,建設(shè)投資借款400萬元,年利率6%,采用等額還本付息法5年還清。流動資金全部利用自有資金無借款。則本項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)營期償還的本金及利息為多少?
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2023-09-21
老師,單位股東追加投資時用途是:投資款,已經(jīng)記入資本公積了,現(xiàn)在能調(diào)整賬務(wù)成借款嗎?
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2020-04-22
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/待攤費(fèi)用/實(shí)收資本 等等,這樣記賬也行嗎?
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2021-05-23
廠房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬,發(fā)票下個月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計(jì)入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設(shè)立一個鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬 長期待攤 10萬 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
企業(yè)成立初,向個人借款做其他應(yīng)付款,為了降低負(fù)債率,做為投資款調(diào)整到資本公積,有一年多,這樣可以嗎,要怎么調(diào)整?
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2015-08-27
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計(jì)算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計(jì)入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
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2022-04-26
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費(fèi)用——工資2000 ????銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
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2020-03-04
請問下。 2020年1月,短期借款年初數(shù)為18784793.46,期末數(shù)為17364793.46。 1月還貸款利息為67104.63。 請問是如何計(jì)算的?
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2020-06-18
4.2月15日,向銀行借入為期3個月的短期借款40萬元,年利率為6%,款項(xiàng)已存入銀行。
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2022-05-03
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