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給職工發放的防暑降溫費計入制造費用或管理費用——勞動保護費,貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計入制造費用、生產成本、管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 發放時:借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
老師,如果工資和社保不計提,直接發放,可不可以做這樣的 借:管理費用(公司部分社保)2000 其他應收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發放工資時 借:管理費用—工資5000 貸:其他應收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業經營,2019年7月份發生如下業務:(1)承包一家工廠的廠房建設工程,本月全部完工,建設施工合同中注明工程總價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費30萬元、管理費6萬元、輔助材料費3萬元。工程主要材料由商場提供。(3)將本企業閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬元。對方一次性支付租金18萬元
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2023-03-22
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計處理是要做紅沖上個月做的借:管理費用貸:銀行存款?還是借:營業外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標代理費計入管理費用嗎?支付代理費的時候我做的借:預付賬款 貸:銀行存款,后來收到發票我做的借:管理費用 貸:預付賬款。預付賬款這個科目可以這么用嗎?不可以的話應該怎么改?
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2023-11-01
老師早上好,有個事想問下你,我們公司是租一間辦公室,現在是我們公司和商業管理公司簽定的租賃合同(房屋租賃登記備注證明),然后現在注冊的時候有房屋所有權人這個要填寫,那我是填寫商業管理公司的法人還是房地產法人的?
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2022-03-14
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應承擔的社保部份以現金形式發放給個人了,如何作帳呢?如果做到應付職工薪酬里了,那還有交個稅啊? 以前會計的賬務處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
計提年終獎,賬務處理:借:管理費用-年終獎,貸:應付職工薪酬-年終獎,對嗎
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2017-02-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應承擔的社保部份以現金形式發放給個人了,如何作帳呢?如果做到應付職工薪酬里了,那還有交個稅啊? 以前會計的賬務處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
老師,您好!請問支付勞務費的賬務處理可不可以這樣做?借:管理費用/勞務費 貸:應付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務處理正確的有( )。 借:管理費用 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:累計折舊 老師,為什么第一個賬務處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
某企業11月發生以下經濟業務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
公司法人在別的企業已經繳納社保,現在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應分配的固定資產折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設備一臺。成本為5400000元。預計使用壽命為十年,預計凈殘值為4000元,該企業同類設備計提折舊采用年限平均法。
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2020-04-13
上任會計未移交賬務,老板說以前不管了,另外建賬套,這樣行嗎?起初數據不管行嗎?
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2023-08-02
庫存商品的毛利率法和售價金額法不怎么理解,
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2019-03-31
老師,給職工買的工作服,計入管理費用_職工福利費,還是計入那科目更好?
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2020-07-13
單位雇傭的臨時工除了銷售部門的進銷售費用-季節性工資,管理部門的臨時用工能把費用記到管理費用-工資 嗎臨時工工資需要計提工會經費嗎
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2017-07-24
有社保的情況下,計提工資的時候借管理費用含著個人社保,貸應付工資,發工資的時候 借應付工資,貸 其他應付個人社保 銀行 ,那這樣最后結余不是管理費用工資始終是含個人社保嗎,也就是個人部分也能給公司充當費用,是這樣理解吧?
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2020-05-06
年底12月發年終獎了,這個錢計提的時候和平時工資放在一個二級科目下可以嗎,平時發工資都是管理費用-職工薪酬,這個年終獎可以放入嗎,還是需要在加個管理費用-獎金的科目
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2017-01-04
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