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有社保的情況下,計提工資的時候借管理費用含著個人社保,貸應付工資,發工資的時候 借應付工資,貸 其他應付個人社保 銀行 ,那這樣最后結余不是管理費用工資始終是含個人社保嗎,也就是個人部分也能給公司充當費用,是這樣理解吧?
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2020-05-06
年底12月發年終獎了,這個錢計提的時候和平時工資放在一個二級科目下可以嗎,平時發工資都是管理費用-職工薪酬,這個年終獎可以放入嗎,還是需要在加個管理費用-獎金的科目
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2017-01-04
1、為什么計提工資時是計提的應發工資而不是實發工資呢? 2、而且核算成本這些都是按照計提的應發工資核算為什么不是實發工資來核算成本或者當期費用比如管理費用、銷售費用等?
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2020-07-10
我明天上午要去面試一家物業管理公司的會計,但我有幾年沒有工作了,應該怎么應對面試官問的物業管理行業營改增問題呢?老師能告訴一些快速掌握的方法,關鍵是先應對面試咯,麻煩了。
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2017-02-26
給職工發放的防暑降溫費計入制造費用或管理費用——勞動保護費,貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計入制造費用、生產成本、管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 發放時:借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
某企業11月發生以下經濟業務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。
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2022-12-16
老師好,某公司為建筑安裝公司,那么該公司是屬于什么行業的? 他的經營范圍為:建筑工程施工;園林綠化施工;物業管理;房屋租賃;裝修、裝飾;建筑材料,水泥預制構件,磚瓦,金屬、木質門窗制造;建筑設備租賃;工程咨詢服務;水暖器材、五交化、土產日雜、農畜產品零售。
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2018-10-30
老師,您好!請問支付勞務費的賬務處理可不可以這樣做?借:管理費用/勞務費 貸:應付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務處理正確的有( )。 借:管理費用 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:累計折舊 老師,為什么第一個賬務處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
法人的公司另是B,我們公司是A,B要購買一批設備把款項打給了設備代理商C但查到B沒有進口資格,老板讓我們A進口,A應該怎么處理這項業務(不僅僅指的是賬務的處理,像是合同,手續什么的要怎么做
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2018-08-17
我們是建筑材料銷售公司,所有的工資費用都走的管理費用,一直都是這么走的,按理說業務上是走銷售費用,工地上走的合同成本,都進管理費用的話可以吧,要不要區分
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2021-03-10
某企業11月發生以下經濟業務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
老師:內賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應付職工薪酬-工資 10000發放時:借 應付職工薪酬-工資 10000貸 其他應收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內賬是做真實的,而個人部分是員工承擔的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應付職工薪酬 8000 發放時 借應付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
老師你好,酒店行業,未開業,籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發票,這些該怎么進行賬務處理?
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2019-06-21
老師早上好,有個事想問下你,我們公司是租一間辦公室,現在是我們公司和商業管理公司簽定的租賃合同(房屋租賃登記備注證明),然后現在注冊的時候有房屋所有權人這個要填寫,那我是填寫商業管理公司的法人還是房地產法人的?
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2022-03-14
老師請教個問題,制造業行業,月底成品庫盤點盤虧一件商品,損失由庫管員承擔,賬務處理該怎么處理呀
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2022-02-26
公司日常在外面租賃汽車給員工因公外出考察等,這個汽車租賃的費用進管理費的什么科目?管理費—交通費?還是管理費—服務費?還是必須新建一個汽車租賃費或者租車費?
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2019-04-19
老師,如果工資和社保不計提,直接發放,可不可以做這樣的 借:管理費用(公司部分社保)2000 其他應收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發放工資時 借:管理費用—工資5000 貸:其他應收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
大家好,有建筑行業的朋友嗎?咨詢一些問題,就是我們做了一個工程項目,現在我們撥付第一批工程款,之前幾個月沒有做工資表,現在要開票,然后工資表只能做一個月的嗎?不能補前幾個月的嗎?工資都要打每個工人銀行卡?不能直接打在每個班組的卡上嗎?工資一般是工程款的百分之多少,材料只能占百分之多少?
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2019-12-31
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應承擔的社保部份以現金形式發放給個人了,如何作帳呢?如果做到應付職工薪酬里了,那還有交個稅啊? 以前會計的賬務處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
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