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給職工發(fā)放的防暑降溫費計入制造費用或管理費用——勞動保護費,貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計入制造費用、生產(chǎn)成本、管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
有個個體戶,他們的經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣):工程管理服務(wù):體育場地設(shè)施工程施工:土石方工程施工:金屬門窗工程施工:家用電器安裝服務(wù):普通機械設(shè)備安裝服務(wù):建筑工程機械與設(shè)備租賃:建筑材料銷售:建筑裝飾材料銷售:建筑砌塊銷售:輕質(zhì)建筑材料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),干了我們公司工程上的一些零散活,給我們開了勞務(wù)*勞務(wù)費發(fā)票對不對,還是應(yīng)該開勞務(wù)服務(wù)*工程服務(wù)發(fā)票
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2025-03-26
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計處理是要做紅沖上個月做的借:管理費用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標(biāo)代理費計入管理費用嗎?支付代理費的時候我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費用 貸:預(yù)付賬款。預(yù)付賬款這個科目可以這么用嗎?不可以的話應(yīng)該怎么改?
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2023-11-01
軟件記賬憑證,工資,福利費,社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
老師早上好,有個事想問下你,我們公司是租一間辦公室,現(xiàn)在是我們公司和商業(yè)管理公司簽定的租賃合同(房屋租賃登記備注證明),然后現(xiàn)在注冊的時候有房屋所有權(quán)人這個要填寫,那我是填寫商業(yè)管理公司的法人還是房地產(chǎn)法人的?
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2022-03-14
商標(biāo)的行政受理費和代理申請費記哪里啊
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2018-09-21
上任會計未移交賬務(wù),老板說以前不管了,另外建賬套,這樣行嗎?起初數(shù)據(jù)不管行嗎?
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2023-08-02
老師,如果工資和社保不計提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費用(公司部分社保)2000 其他應(yīng)收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時 借:管理費用—工資5000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
稅收征管法里面,什么是必須行政復(fù)議的。
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2024-04-24
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個稅啊? 以前會計的賬務(wù)處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
計提年終獎,賬務(wù)處理:借:管理費用-年終獎,貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎,對嗎
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2017-02-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個稅啊? 以前會計的賬務(wù)處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
老師,給職工買的工作服,計入管理費用_職工福利費,還是計入那科目更好?
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2020-07-13
單位雇傭的臨時工除了銷售部門的進銷售費用-季節(jié)性工資,管理部門的臨時用工能把費用記到管理費用-工資 嗎臨時工工資需要計提工會經(jīng)費嗎
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2017-07-24
有社保的情況下,計提工資的時候借管理費用含著個人社保,貸應(yīng)付工資,發(fā)工資的時候 借應(yīng)付工資,貸 其他應(yīng)付個人社保 銀行 ,那這樣最后結(jié)余不是管理費用工資始終是含個人社保嗎,也就是個人部分也能給公司充當(dāng)費用,是這樣理解吧?
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2020-05-06
年底12月發(fā)年終獎了,這個錢計提的時候和平時工資放在一個二級科目下可以嗎,平時發(fā)工資都是管理費用-職工薪酬,這個年終獎可以放入嗎,還是需要在加個管理費用-獎金的科目
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2017-01-04
1、為什么計提工資時是計提的應(yīng)發(fā)工資而不是實發(fā)工資呢? 2、而且核算成本這些都是按照計提的應(yīng)發(fā)工資核算為什么不是實發(fā)工資來核算成本或者當(dāng)期費用比如管理費用、銷售費用等?
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2020-07-10
請問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈,賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈) 貸:非營運收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會大幅增加,若入遞延項目,如何處理,謝謝, 另其價值應(yīng)該如何取得?
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2019-04-09
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