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工商局注冊了一個公司,沒有進行銀行開戶和稅務(wù)登記,股東是法人股東,這樣的公司存在有風(fēng)險嗎?法定代表人有風(fēng)險嗎?
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2019-12-31
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
我方是破產(chǎn)清算企業(yè)管理人,收到被破產(chǎn)企業(yè)人民法院資金該怎么入賬,被破產(chǎn)企業(yè)資金由我們管理人管理
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2022-10-01
我明天上午要去面試一家物業(yè)管理公司的會計,但我有幾年沒有工作了,應(yīng)該怎么應(yīng)對面試官問的物業(yè)管理行業(yè)營改增問題呢?老師能告訴一些快速掌握的方法,關(guān)鍵是先應(yīng)對面試咯,麻煩了。
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2017-02-26
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個稅啊? 以前會計的賬務(wù)處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
計提年終獎,賬務(wù)處理:借:管理費用-年終獎,貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎,對嗎
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2017-02-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個稅啊? 以前會計的賬務(wù)處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
給職工發(fā)放的防暑降溫費計入制造費用或管理費用——勞動保護費,貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計入制造費用、生產(chǎn)成本、管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計處理是要做紅沖上個月做的借:管理費用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標代理費計入管理費用嗎?支付代理費的時候我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費用 貸:預(yù)付賬款。預(yù)付賬款這個科目可以這么用嗎?不可以的話應(yīng)該怎么改?
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2023-11-01
我們是建材行業(yè)的一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),經(jīng)營范圍上寫的有:管道及雨水收集系統(tǒng)技術(shù)服務(wù);管道及雨水收集系統(tǒng)設(shè)立、安裝施工。 平常開的發(fā)票都是13%的貨物銷售發(fā)票,這次客戶要9%稅率的專票,我可以開“建筑服務(wù)”類的“雨水收集系統(tǒng)安裝施工”這樣的發(fā)票嗎?“建筑服務(wù)”是9%的稅率
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2020-04-24
老師 我想問一下 這個工傷險的申報表為什么無法增行?是福建系統(tǒng)的(非廈門)
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2020-12-15
付工資是借現(xiàn)金,貸管理費-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個工程造價咨詢企業(yè),有個人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費和管理費,剩下的錢就轉(zhuǎn)給對方。關(guān)鍵是我轉(zhuǎn)給其個人賬戶的錢,對方不提供勞務(wù)票和可報銷的發(fā)票,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
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2014-10-11
倉庫管理員工資記入什么費用?
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2015-08-07
倉庫管理員工資記入什么費用?
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2015-08-07
請問第四問 為什么除以5000啊 還有為什么要加上管理人員工資
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2020-05-25
學(xué)院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
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2021-03-24
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計使用壽命為十年,預(yù)計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計提折舊采用年限平均法。
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2020-04-13
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