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老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒有達到300元,不用交增值稅了?那往記賬憑證里錄增值稅分錄嗎?
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2016-12-04
增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、增值稅電子發(fā)票三種發(fā)票左上角發(fā)票代碼有什么區(qū)別嗎?
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2019-09-17
綠化營業(yè)執(zhí)照用交稅嗎?
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2021-03-05
什么是量化資產(chǎn)?有啥用?
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2019-04-17
研發(fā)費用費用化支出期末結(jié)轉(zhuǎn)么
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2018-10-15
怎樣把100萬公司的利潤分配給5位股東才最節(jié)約稅收;或者怎樣把100萬公司的利潤拿來變成公司的股東的實繳額,才最節(jié)約稅收(前期注冊公司只實繳了注冊資金的50%)
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2021-03-02
老師,公告2022年第15號第一條說的適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。適用小規(guī)模企業(yè)異地預(yù)繳3%增值稅嗎
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2022-07-12
資料一:企業(yè)把高檔化妝品提供給下設(shè)的福利部門,其中管理人員.生產(chǎn)工人.車間管理人員和銷售人員各占10%.20%.30%和40%。高檔化妝品價款600萬元(不含增值稅),成本280萬元,增值稅稅率13%,消費稅稅率為15%。 請編制以上業(yè)務(wù)所有的會計分錄。 資料二:甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費品,以銀行存款支付乙企業(yè)加工費30 000元.增值稅稅額3 900元,代收代繳的消費稅1 000元,已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。應(yīng)稅消費品加工收回后直接用于銷售。不考慮其他因素,下列各項中,甲企業(yè)委托加工應(yīng)稅消費品的會計處理。 請編制與增值稅和消費稅相關(guān)的會計分錄。
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2023-06-13
你好,想問下可以直接在管理費用添加研發(fā)費用-費用化嗎因為我們是技術(shù)服務(wù)的,所以都是費用化的
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2020-02-19
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,20×9年12月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為12 000元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為11 000元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格為10 000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20 000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費用為2 000元,城建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購(非賒銷、賒購)。 任務(wù): 1.指出納稅籌劃有哪些目標(10分) 2.若以實現(xiàn)稅負最小化為納稅籌劃目標(假設(shè)只考慮流轉(zhuǎn)稅和相應(yīng)的城建稅及附加),請對本案例進行納稅籌劃。(20分) 3.若以實現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。(20分) 4.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標,請對本案例進行納稅籌劃。(20分) 5.結(jié)合本案例,對實現(xiàn)稅負最小化、稅后利潤最大化和現(xiàn)金凈流量最大化這三種納稅籌劃目標進行點評。(30分
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2021-03-22
受托給客戶開發(fā)軟件,發(fā)生的人工費等費用應(yīng)計入研發(fā)支出費用化支出還是資本化支出?若資本化支出會形成無形資產(chǎn)嗎?
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2018-08-02
老師:請教下, 一般借款利息資本化, 在計算加權(quán)平均數(shù)和資本化率的時候怎么一會用全年的期間算, 一會用資本化期間算
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2020-05-06
做煤炭商貿(mào)的。A公司與B公司簽訂煤炭供貨協(xié)議,我公司與A公司簽訂供貨協(xié)議,我公司把煤炭直接送至B公司,由于我公司對煤炭化驗結(jié)果有疑問,提請復(fù)檢,我公司支付的化驗費。現(xiàn)在結(jié)果顯示,應(yīng)該B公司負擔(dān)這筆化驗費,可是化驗所已經(jīng)在八月份開具給我公司增值稅專用發(fā)票,請問,現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理這張發(fā)票。
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2019-08-27
請問增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進口增值稅專用繳款書現(xiàn)在可抵扣的有效時長是多久?
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2021-11-04
實際支付的價款與購買價款現(xiàn)值之間的差額,應(yīng)當在信用期內(nèi)予以資本化,不能理解
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2019-12-21
老師 新成立的餐飲公司,核定稅種是:企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費、增值稅(商業(yè)16%、17%)、增值稅(專業(yè)技術(shù)服務(wù)費);現(xiàn)在開展業(yè)務(wù),我需要增加:印花稅、營業(yè)稅金嗎,除了這個,還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14
甲公司是一家化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年中秋節(jié)將至,甲公司將自產(chǎn)的特制高級化妝品(假設(shè)此種高檔化妝品不對外銷售,且無市場同類產(chǎn)晶價格)作為福利發(fā)放給職工。此批高檔化妝品的成本為 850 萬元(若采用成本控制,可以將成本降至765 萬元),成本利潤率為 5%,常費稅稅率 15%。請對上述業(yè)務(wù)進行鈉稅籌劃。
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2021-01-11
我是駕校培訓(xùn)行業(yè),剛轉(zhuǎn)一般納稅人,收到一張增值稅專用發(fā)票,疫情期間免了增值稅,那張增值稅發(fā)票直接入費用可以嗎?
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2020-04-09
委托外單位加工的存貨,增值稅的計算問題。為什么用加工費7000乘以增值稅稅率,而不用組成計稅價格3000乘以增值稅稅率。
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2019-04-25
我們是小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票時繳納3%的增值稅,這個繳納的增值稅能用購買金稅盤來抵扣嗎?
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2019-04-22
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