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上個(gè)季度增值稅申報(bào)表上多了0.01分錢,然后稅控盤的金額是正常的,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的,我沒注意,直接申報(bào)了。請(qǐng)問這個(gè)是去改申報(bào)表,還是直接改賬?
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2021-10-14
購(gòu)買金稅盤怎么做賬務(wù)處理,在增值稅申報(bào)表中怎么填列?
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2021-04-08
王老師:您好!又要請(qǐng)教您一個(gè)問題。我公司有租賃場(chǎng)地業(yè)務(wù)。2016年賬內(nèi)有計(jì)提4萬增值稅,現(xiàn)在想把這次增值稅繳納了,我的分錄應(yīng)該怎么做呢?如果直接繳納,申報(bào)增值稅主表會(huì)不平嗎?
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2019-07-02
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的返還,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2023-02-10
我是房開企業(yè)的,我司每個(gè)月都有預(yù)繳增值稅,是填主表里 本期繳納上期應(yīng)納稅額 ,還是填 附表里稅額抵減情況表?
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2020-02-18
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號(hào)到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-23
你好,我想請(qǐng)問老師,本房開企業(yè)本期預(yù)收房款200萬,開具不含稅發(fā)票200萬,沒有其他收入,應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元,那么怎么埴報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?謝謝!
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開了增值稅發(fā)票金額50萬元,到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表,就填零,再發(fā)送。這樣做對(duì)嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購(gòu)買的稅控盤憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫可以嗎?上個(gè)月購(gòu)買的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 沒有作別的分錄 您看這樣對(duì)嗎 ?
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開票有沒有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過。不知什么原因。
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2018-10-01
老師,上個(gè)月認(rèn)證了一張品名開錯(cuò)的退稅發(fā)票,這個(gè)月收到對(duì)應(yīng)一正一副,增值稅納稅申報(bào)表,一正一副是按照0申報(bào)嗎?但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)要不要把即征即退項(xiàng)目的本年累計(jì)算上去
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2024-02-01
老師您好,請(qǐng)問會(huì)計(jì)學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報(bào)演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報(bào)表在哪里?
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2020-04-03
老師:我的報(bào)表增值稅留底稅額,與申報(bào)表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09
我在填一般納稅人申報(bào)表時(shí),想把3月份繳納的稅控服務(wù)費(fèi)280元抵扣了,在增值稅減免申報(bào)表填列了,但是附表四自動(dòng)帶不進(jìn)去,也填補(bǔ)進(jìn)去。我保存時(shí),提示增值稅減免申報(bào)表減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(280)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項(xiàng)目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項(xiàng)目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11
一般納稅人因3月的收入在4月申報(bào),未在3月做未開票處理,需調(diào)整2萬元左右的增值稅,及附加稅費(fèi),調(diào)整申報(bào)表之后,有留抵1.9萬元左右,請(qǐng)問,怎樣做賬處處理
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2019-10-18
現(xiàn)金流量表是7.1-31的,7月份有需要交增值稅(就是抵扣后,銷項(xiàng)有多的,附加稅也申報(bào)了的),這里的支付的稅費(fèi) 怎么是負(fù)數(shù)呢?這是什么情況?
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2017-09-07
城建稅、教育費(fèi)附加申報(bào)表中:本期銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)增值稅應(yīng)稅銷售額,這一欄填寫的是含稅的還是不含稅的
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2018-06-08
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹苗免稅,對(duì)外開的發(fā)票也是免稅,在確認(rèn)收入時(shí)是不是借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:經(jīng)營(yíng)收入 就可以了,是不是不用考慮銷項(xiàng)稅了,然后再填增值稅申報(bào)表時(shí)是不是經(jīng)營(yíng)收入是多少就填多少免稅銷售額
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2017-02-10
這個(gè)月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
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