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老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款報了2000費用,記借長期待攤費用 貸其他應(yīng)收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15
王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
向這種公司借款,借款利息可以入財務(wù)費用,稅前扣除嗎?
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2023-03-10
向借老板另一個公司借錢,用應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款?
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2017-12-05
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
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2022-04-26
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產(chǎn)負(fù)債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
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2021-04-19
駕校企業(yè)繳納了2021-2023年房租,只開了2021年發(fā)票。怎么做賬?是不是應(yīng)該 第一步: 借長期待攤費用(有票) 借預(yù)付賬款(無票),貸銀行存款。 第二步:每月分?jǐn)傋饨?,借管理費用及主營業(yè)務(wù)成本,貸長期待攤費用。 第三步:明年票到再做 借長期待攤費用(票到部分),貸預(yù)付賬款
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2021-03-29
老師,把銷售費用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
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2018-10-24
例:某項目建設(shè)期1年,生產(chǎn)運營期5年。初步融資方案為:用于建設(shè)投資的項目資本金450萬元,建設(shè)投資借款400萬元,年利率6%,采用等額還本付息法5年還清。流動資金全部利用自有資金無借款。則本項目在生產(chǎn)運營期償還的本金及利息為多少?
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2023-09-21
企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時用不用寫個什么收據(jù)?向法人借款寫借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為30%,成本利潤率5%。銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
如果研發(fā)支出——費用化支出——**明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)時,兩個科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)反了,導(dǎo)致這兩個明細(xì)科目一直有余額,這個錯誤發(fā)生在以前年度,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該如何調(diào)帳呢?
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2017-06-24
老師,你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。測試是第三方機購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發(fā)費用-費用化支出里?,F(xiàn)在都沒成本。
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2019-05-24
請教一下老師,為項目上購買電腦等材料設(shè)備也需要計入研發(fā)費用費用化支出嗎?電腦的所有權(quán)已轉(zhuǎn)移到學(xué)校,購買設(shè)備的款項是我方公司支付的
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2019-10-28
老師,研發(fā)支出的應(yīng)交稅費金額是費用花支出乘百分之75減去折舊的費用化支出吧
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2019-09-04
研發(fā)支出費用化的時候,摘要寫什么
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2019-06-21
老師,我上月的研發(fā)支出費用化月底忘記沒結(jié)轉(zhuǎn),我這個月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
W工廠1月期初資產(chǎn)負(fù)債表顯示資產(chǎn)總額1000萬元,所有者權(quán)益總額600萬元,債權(quán)益總額400萬元,本期發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:<br>(1)收到購貨單位所欠賬款5000元存入銀行。<br>(2)以銀行存款歸還短期借款利息6000元<br>(3)以銀行存款支付下季度報刊訂閱費3000元<br>(4)收到投資者投入價值20000元原材料<br>(5)以銀行存款償還所欠供貨單位賬款15000元<br>(6)購入需安裝設(shè)備一臺,價款240000元,以銀行存款支付<br>(7)向銀行借入短期借款150000,存入銀行存款戶<br>(8)收到購貨單位商業(yè)匯票8000元抵償前欠貨款<br>(9)將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實收資本<br>(10)將一筆長期借款4萬元轉(zhuǎn)化為
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2022-06-09
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號,貸銀行存款12000,當(dāng)月攤銷:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號貸長期待攤費用1000,下個月又做,借,主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸長期待攤費用1000,又裝修,借:主營業(yè)務(wù)成本_xx房號-裝修費-人工費,貸長期待攤費用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應(yīng)付款 實發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
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