用個(gè)例題來表示我的問題
例如:某公司目前有資本總額1000萬元,其資本構(gòu)成有發(fā)行債券700萬元,年利率10%,面值發(fā)行;優(yōu)先股300萬元,面值發(fā)行,股息率為12% 。
現(xiàn)在擬追加籌資600萬元,兩種方案:
方案一:面值發(fā)行公司債券400萬元,年利率12%;按面值發(fā)行優(yōu)先股200萬元,年股息率13% 。
方案二:發(fā)行普通股20萬元,每股發(fā)行價(jià)格20元;銀行借款200萬元,年利率10%
請(qǐng)問,在算EBIT時(shí),等式兩邊減去優(yōu)先股(PD)的部分是一樣的嗎?
是不是都是減去(300*12%+200*13%)?
如果不是,那應(yīng)該怎樣算?
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2020-06-03
老師用的快賬,我計(jì)提工資借管理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬代銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)代管理費(fèi)用工資 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。最后自定義結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。但是自定義結(jié)轉(zhuǎn)出來我的報(bào)表和賬上的本年利潤(rùn)不對(duì)了,我哪里錯(cuò)了呢?
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2020-04-17
公司自行研發(fā)的軟件只申請(qǐng)了產(chǎn)品證書,現(xiàn)在還在研發(fā)支出費(fèi)用化支出階段,準(zhǔn)備下月開始轉(zhuǎn)到資本化,想問問轉(zhuǎn)到資本化后軟件在月底就要轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)?開始開始對(duì)外銷售才轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)?不轉(zhuǎn)是不是月底就放在研發(fā)支出資本化科目,不中結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-03-26
2.某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60000元,另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100 000元,無市場(chǎng)售價(jià)可供參考,該高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤(rùn)率為5%的會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-22
該公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
1.購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)值10000元,以存款支付。
2.從銀行提取現(xiàn)金1000元。
3.投資者投入材料一批,雙方確認(rèn)價(jià)20000元。
4.生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料,價(jià)40000元,投入生產(chǎn)。
5.以存款22500元,償還應(yīng)付供貨單位貨款。
6.向銀行取得長(zhǎng)期借款150000元,存入銀行。
7.售產(chǎn)品一批,價(jià)款8000元,款項(xiàng)已存入銀行。
8.收到捐贈(zèng)人贊助現(xiàn)金5000元。
9.收到購(gòu)貨單位前欠貨款18000元,其中16000元
存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。
10.以銀行存款48000元,歸還銀行短期借款20000
元和應(yīng)付供貨單位款項(xiàng)28 000元。
要求:
據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄,并記入有關(guān)賬戶。編總分類賬戶本期發(fā)生額及余額試算平衡表。
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2022-04-07
老師,為什么付借款利息不能算利息支出,收到存款利息就能算利息收入呢?還有短期借款利息和長(zhǎng)期借款利息對(duì)應(yīng)的兩個(gè)科目有什么不一樣?為什么短期就是應(yīng)付利息,長(zhǎng)期就要在長(zhǎng)期借款下面核算?
是不是因?yàn)樯蟼€(gè)月末有過計(jì)提,借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息 然后結(jié)算的時(shí)候通過應(yīng)付利息結(jié)算?
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2015-12-22
甲公司2019年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),價(jià)值10000元,以銀行存款支付. (2)從銀行提取現(xiàn)金1 000元。 (3)投資者投入企業(yè)原材料一批,協(xié)議作價(jià)20000元。 (4)生產(chǎn)車間向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料一批價(jià)值40000元,投入生產(chǎn). (5)以銀行存款22 500元,償還應(yīng)付供貨單位貨款. (6)向銀行取得長(zhǎng)期借款150 000元,存入銀行。 (7)以銀行存款上交應(yīng)交的所得稅9000元。 (8)收到投資者投入貨幣資金200 000元,存入銀行存款戶。 (9)收到購(gòu)貨單位還來的前欠貨款18 000元. (10)以銀行存款48 000元,歸還銀行短期借款20 000元和應(yīng)付購(gòu)貨單位賬款28 000元。要求: 根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄,并記入有關(guān)賬戶。
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2021-10-06
研發(fā)支出資本化,達(dá)到可使用狀態(tài),直接轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)就可以嗎?
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2020-02-18
老師第134題 我的分錄對(duì)嗎?假定成本28萬/臺(tái)
借:銀行存款3390
貸:其他應(yīng)付款3000
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅390
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 (3500-3000)/5
貸:其他應(yīng)付款 100
借:發(fā)出商品 2800(比如成本是28萬/臺(tái))
貸:庫(kù)存商品 2800
回購(gòu)日
借:其他應(yīng)付款3500
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)455
貸:銀行存款3955
借:庫(kù)存商品 2800
貸:發(fā)出商品 2800
我現(xiàn)在搞不懂有個(gè)未確認(rèn)的融資費(fèi)用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個(gè)例子?
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2020-08-17
老師你好,有一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請(qǐng)問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計(jì)算),所借款項(xiàng)已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。
要求:編制該企業(yè)從借款到還款的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-10
采用借貸記賬法,運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,練習(xí)編制會(huì)計(jì)分錄 向銀行借入3個(gè)月借款120000,存入銀行存款戶。
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2015-11-02
老師你好,我們公司自助研發(fā)軟件產(chǎn)品,現(xiàn)在已經(jīng)可以上線出售,無形資產(chǎn)的入賬價(jià)值現(xiàn)在主要由研發(fā)人員工資和社保和一些研發(fā)支出組件的購(gòu)買,其他如房租之類的都計(jì)入費(fèi)用化支出,現(xiàn)在還需要評(píng)估價(jià)值才能從研發(fā)支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嗎?
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2019-06-17
老師 我剛接手一個(gè)公司 有幾個(gè)人在搞研發(fā) 我想知道什么行業(yè)的企業(yè)可以用研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 的會(huì)計(jì)科目
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2016-03-18
公司是高新企業(yè),這能入研發(fā)支出–費(fèi)用化支出嗎
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2020-01-08
我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測(cè)試打包也收了近100萬。也收了。測(cè)試是第三方機(jī)購(gòu)測(cè)試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測(cè)試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里。現(xiàn)在都沒成本。
1/770
2019-05-24
軟件開發(fā)階段技術(shù)人員工資是否為研發(fā)支出費(fèi)用化?月末怎么處理?一年以后軟件做好出售時(shí)會(huì)計(jì)憑證怎么做?
1/865
2018-07-26
"1.向上海銀行借入2年期的借款本金為50萬元,款項(xiàng)已存入銀行賬戶我做的:借:銀行存款50萬? ?? 貸:長(zhǎng)期借款-上海銀行50萬為什么不對(duì)?"
1/912
2017-06-07
廠房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬,發(fā)票下個(gè)月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計(jì)入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設(shè)立一個(gè)鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬 長(zhǎng)期待攤 10萬 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬
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2017-11-02
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號(hào),貸銀行存款12000,當(dāng)月攤銷:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1000,下個(gè)月又做,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1000,又裝修,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_xx房號(hào)-裝修費(fèi)-人工費(fèi),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
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