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個體戶核定征收是增值稅和個稅都是核定的嗎?
1/2008
2019-12-18
個體戶核定征收,增值稅和個人經(jīng)營所得可以只核定一個嗎?還是兩個必須一起核定
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2019-07-26
當(dāng)月增值稅有留底,但又存在簡易征收,申報表如何填立
1/1290
2015-11-24
企業(yè)收到黨建經(jīng)費(fèi)以什么科目入賬? 看接單是計入營業(yè)外收入—政府補(bǔ)貼科目,為什么不是沖減管理費(fèi)用—工會經(jīng)費(fèi)?
1/3225
2019-11-29
提問,小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策,不超三十萬免征增值稅,那計提的這部分銷項(xiàng)稅計入營業(yè)外收入的哪一個二級科目?
1/1019
2019-11-19
老師您好,麻煩問一下,我們接了一個植樹造林的項(xiàng)目,現(xiàn)在我們靠的是植物保護(hù)免征增值稅的優(yōu)惠政策,我們給對方開發(fā)票是免稅,我們把這部分勞務(wù)做了外包,現(xiàn)在我們要求施工方給我們提供專票,萬一稅務(wù)局給我們核定植物保護(hù)不能全額免稅,我們還可以拿這部分勞務(wù)專票抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣操作可以嗎
1/2199
2020-01-13
老師,小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策,季度不超30萬免征增值稅,這個30萬是含稅還是不含稅
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2023-07-17
老師您好~有個問題可以幫我解答嗎? 2022年4月1日-12月31日小規(guī)模納稅人免征增值稅,那如果公司是4月1日之后注冊的,也能享受這個優(yōu)惠政策嗎?
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2022-11-02
如果轉(zhuǎn)登記納稅人為出口企業(yè),在一般納稅人期間出口適用增值稅退(免)稅政策的貨物勞務(wù)、發(fā)生適用增值稅零稅率跨境應(yīng)稅行為在其轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人后應(yīng)該如何處理?
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2019-03-11
行政單位固定資產(chǎn)有殘值嗎
1/2482
2021-11-30
公司月收入1萬 增值稅有什么免稅政策么
1/466
2019-07-30
老師好,,掛靠我司的隊伍(公司視同項(xiàng)目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費(fèi)后,我們怎么打給掛靠隊伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報個稅?但要扣社保昨搞,他們不會同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費(fèi)交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項(xiàng)目怎么做才能變不合法為合法些?謝
1/584
2018-12-19
林老師好,,掛靠我司的隊伍(公司視同項(xiàng)目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費(fèi)后,我們怎么打給掛靠隊伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報個稅?但要扣社保昨搞,他們不會同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費(fèi)交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項(xiàng)目怎么做才能變不合法為合法些?謝
4/712
2018-12-19
像私人開設(shè)的科學(xué)館,賣門票的那種,增值稅和企業(yè)所得稅是按照什么標(biāo)準(zhǔn)來征收的?稅務(wù)局是如何確定企業(yè)的營收的?
2/2201
2018-06-25
老師,我們是建筑行業(yè)的,一般納稅人,以前都是市政工程的,以前核定征收現(xiàn)在變查帳征收了,現(xiàn)在老板又要增加一個勞務(wù)項(xiàng)目,想知道這個勞務(wù)的增項(xiàng)批的下來,我們開給別人的勞務(wù)發(fā)票稅率是多少的,之前我們是一般計稅方式 ,勞務(wù)的是差額增收的,一家企業(yè)可以有2種計稅方式 的嗎?
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2020-03-26
金稅盤入賬是不是這樣:購入時:借:管理費(fèi)用580 貸:銀行存款580 抵扣時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款580,貸:管理費(fèi)用 ,但是在做收入賬時每筆主營業(yè)務(wù)收入同時都計提了貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,在次月申報交納上月的增值稅額時,實(shí)際繳納的增值稅額要減掉580,然后預(yù)提的增值稅額和實(shí)際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
1/549
2019-03-06
您好,我們是做農(nóng)產(chǎn)品的,賣種子,是免征增值稅的,那么企業(yè)所得稅是否也免征呢?
1/5272
2020-10-27
老師請教個問題:營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個分錄怎么做?購買時:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
1/489
2016-06-17
實(shí)收資本印花稅如果沒計提,直接走的借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款,可以嘛?
1/477
2018-11-02
為什么將補(bǔ)助資金發(fā)放高管時不是兩個分錄呢?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用?
1/955
2019-06-29
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