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某配件廠為增值稅一般納稅人,某月采用分期收款方式銷售配件,合同約定不含稅銷售額為240萬元,當月應收取90萬元,由于購貨方當月資金周轉不靈,實際只支付了 60萬元貨款,配件廠按實際收款金額開具了增值稅專用發票。當月沒有進項稅額可抵扣則該配件廠當月應納增值稅( )萬元。
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2022-04-10
當時結轉損益的時候沒有看到未分配利潤里面還有個營業外收入,結轉的時候把補交的16年度的稅費結轉到了“ ”未分配利潤-營業外收入了,這樣合適嗎?
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2017-10-09
那個合伙人申報經營所得個稅,按協商約定分配比例,是否每年可以按不同比例確定分配比例,如第一年按50%:50%,第二年40%:60%進行經營所得個稅核算
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2019-04-03
老師,您好!如果子公司當年有盈利,但是沒有分配股利,也沒分配利潤,所以母公司也沒產生投資收益,那合并報表時還需要按權益法核算做抵消嗎?謝謝
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2019-04-18
公司所得稅是在地稅,申報也是先填報(附報資料)嗎?還有這個未分配利潤是填利潤分配的金額嗎?如果是虧損是填負數嗎?
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2017-05-08
4月從代理記賬拿回自己做,他們沒有將 本利潤結 轉至 利潤分配未分配利潤,如下圖,我要怎么錄入4月的期初數據,使得報表(資產負債 、利潤表)本年累計數對得上(稅務申報的財務報表)。財務軟件是快賬
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2021-07-01
年末有哪些分錄?已經結轉了本年利潤 借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤還要提取什么盈余公積 利潤分配之類的嗎?
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2017-01-03
老師:內賬不需要提取盈余公積,有500萬利潤,分紅分了200萬,那還有300萬利潤是在利潤分配一未分配利潤,還是300要轉到應付股利這科目呢?
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2020-02-21
小規模酒店,請問一下,2020年度12月申報印花稅100元,12月未計提印花稅,由于沒有年度損益調整科目,做入利潤分配-未分配利潤-印花稅,可是我在未分配利潤下新增明細科目印花稅,彈示如下圖,這是什么意思?
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2021-03-04
損益類借方相加等于92;貸方相加等于109。借方貸方相加等于201;本年利潤結轉后是201;利潤分配未分配利潤借方102,貸方109。 未分配借方剛好多出10,是應付股利。請問現在問題出在哪里?怎么處理分錄?
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2022-03-30
單位是一般納稅人,(自然人投資或控股)未分配利潤很多,資產額太大,負債率太低,貸款額度太少,想到年底把未分配利潤分配了,這個應該怎么處理,在報表上怎么體現呢?
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2017-09-05
把收入結轉到本年利潤里面,本年利潤的二級科目是利潤分配嗎還是未分配利潤
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2020-07-06
本年累計凈利潤-50000請問要做借利潤分配-未分配利潤50000,貸本年利潤-利潤50000這個分錄嗎?
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2022-12-31
賬上實收資本72萬,資本公積 30萬 未分配利潤-510389.23 凈資產是:509610.77(實收 資本與資本公積為老股東投入 的款項),現新增一個股東出 資100萬元打入賬戶中,老股 東推出股東會公司支付價款 50 萬。 收到新股東入資款時:借:銀 行存款100 貸:實收資本100 股東退出時:借:實收資本 72 借:資本公積30貸:銀行存款 50貸:利潤分配——未分配利 潤52 問下這樣處理對嗎?不考慮個 人占股比例
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2020-07-31
股份有限公司采用回購本公司股票方式減資的,通過\"庫存股\"科目核算回購股份的金額。減資時,按股票面值和注銷股數計算的股票面值總額,借記\"股本\"科目,按所注銷庫存股的賬面余額,貸記\"庫存股\"科目,按其差額,貸記\"資本公積--股本溢價\"科目;如為借方差額的,借記\"資本公積--股本溢價\"科目,股本溢價不足沖減的,應依次沖減盈余公積、未分配利潤,借記\"盈余公積\"、\"利潤分配--未分配利潤\"科目。這幾大堆不理解
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2019-02-01
我們賬上資本公積假如1萬,利潤分配未分配利潤-5000,領導讓我把利潤分配做成正數,直接資本公積和利潤分配對沖,怎么賬務處理,依據是撒子
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2022-04-12
“利潤分配”總賬賬戶年初貸方余額為720000元,本年借方全年發生額(包括年末結賬發生額)為5000000元,年末貸方余額(結帳后)為1250000元。公司“利潤分配”賬戶下設三個明細賬戶:提取法定盈余公積、應付股利、未分配利潤,上述的明細賬戶經過年末的最終結賬,除了“未分配利潤”明細賬戶有余額外,其他的各個明細賬戶均沒有余額。要求:計算公司本年實現的凈利潤是多少?
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2021-06-09
老師您好,利潤表和資產負債表的勾稽關系:資產負債表"未分配利潤"科目期末數-"未分配利潤"科目期初數=利潤表"凈利潤"科目累計數(這個前期是沒有分配利潤的情況下,對么);如果有利潤分配的情況下就適用以下公式, 利潤表"凈利潤"科目+"年初未分配利潤"-本期分配利潤-計提公積金、公益金=資產負債表"期末未分配利潤"期末數。老師,我這樣理解對么?
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2024-02-23
老師,請問一下,公司10月有一筆分紅,直接做借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 借:應付股利 貸:銀行存款 這樣我利潤表就不能體現這筆款,資表和利表數據對不上 ,請問怎么處理
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2020-01-13
是建筑行業,基本上都是掛靠經營的,年終盈利到結轉利潤分配到未分配利潤后,公司可以不提取盈余公積而是直接將利潤分配-未分配利潤結轉到應付股利嗎
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2017-04-05
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