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甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無(wú)同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無(wú)同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
宏華公司2020年5月1日購(gòu)入N公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn)核算,債券面值100萬(wàn)元,票面利率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價(jià)為110萬(wàn)元,另支付交易費(fèi)用1.7萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬(wàn)元。
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2023-04-20
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無(wú)同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無(wú)同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
我收貨款2266我這里開(kāi)10個(gè)點(diǎn)他公司開(kāi)13個(gè)點(diǎn)我應(yīng)該問(wèn)他收多少錢
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2022-08-09
收到上述12月06日銷售給蕪湖康源美家居商場(chǎng)的貨款及稅款。 老師這個(gè)分錄怎么做
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2015-01-04
老師,客戶買車款現(xiàn)打入公司賬戶,支銀行存款買車,借應(yīng)付賬款貸銀行存款但是,客戶的應(yīng)收賬款怎樣做分錄呀
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2016-03-22
預(yù)付賬款和預(yù)收賬款
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2015-12-25
確認(rèn)應(yīng)收賬款和開(kāi)發(fā)票的金額都是421854.05實(shí)際只收到421854,沖應(yīng)收款時(shí)怎么寫分錄
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2019-01-03
老師,資料五的調(diào)整應(yīng)該咋理解,應(yīng)收賬款的追索權(quán)轉(zhuǎn)移給了工商銀行,為什么調(diào)整的分錄還有短期借款和應(yīng)收賬款呢
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2019-07-20
應(yīng)收賬款 洛陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 50000與應(yīng)付賬款蘇寧商業(yè)保理有限公司80000,是同一家的,,如果調(diào)賬的話需要備案份證明嗎? 這兩家公司簽的有合同,
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2020-07-21
公司賬上的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款都掛了幾百萬(wàn),是因?yàn)殚_(kāi)出去的發(fā)票和付款給我們的有些不是同一個(gè)公司,該怎么處理???比如有家公司開(kāi)票給他兩百多萬(wàn),他以其他公司給公司打款了一百多萬(wàn),怎么做賬?
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2017-06-05
請(qǐng)問(wèn)只設(shè)一個(gè)應(yīng)收賬款,(沒(méi)有預(yù)收賬款),如應(yīng)收是80,但客戶付了100,那分錄應(yīng)是借現(xiàn)金100,貸應(yīng)收100嗎?
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2019-12-11
應(yīng)收帳款,預(yù)收賬款,應(yīng)付帳款,預(yù)付賬款有什么不同呢?什么時(shí)候用到?這四個(gè)做賬不會(huì)做
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2017-11-14
請(qǐng)問(wèn) 賬上同一家公司應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都有掛金額,好幾家的已經(jīng)有幾年了,我能不能直接看應(yīng)付賬款明細(xì)額,直接做一筆金額沖應(yīng)收賬款的?
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2020-04-18
金稅三期,我們知道我的應(yīng)收賬款低于我的銷售收入百分之八十呢?
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2017-07-09
新上的t3軟件,應(yīng)付賬款借方金額,出報(bào)表時(shí)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里嗎,還是得設(shè)置一下
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2020-02-25
老師號(hào),我之前應(yīng)該是 借方:應(yīng)收賬款 10000 我登記為借方 應(yīng)付賬款 10000了,我現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái)的話,直接 借方 應(yīng)收賬款 10000 貸 應(yīng)付賬款 10000 對(duì)嗎 不需要總紅字吧
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2020-03-13
老師,我們有個(gè)單位的應(yīng)收賬款余額是-10000,同時(shí)又有應(yīng)付賬款余額是-8000,現(xiàn)在對(duì)方單位要注銷了,是不是我把兩個(gè)科目互轉(zhuǎn)一下,應(yīng)付他們2000元??
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2021-12-23
老師你好,公司之前合并后分開(kāi),就剩庫(kù)存,欠款,還有一些未收回來(lái)的款,庫(kù)存算期初數(shù),那欠款(應(yīng)付賬款)和未收回來(lái)的款(應(yīng)收賬款),都算期初余額嗎?,是的話,期初數(shù),兩邊根本不會(huì)平呀!,這要怎么建賬?
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2019-08-05
長(zhǎng)期遺留的應(yīng)收賬款借方,應(yīng)付賬款貸方余額,怎么處理啊?都計(jì)提壞賬嗎?
1/1285
2019-06-15
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