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您好,老師!銷售一筆電池材料實驗樣品1800元,應(yīng)稅消費品消費稅額是不是等于1800/(1-4%)*4%=75元?
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2021-12-16
你好。如果我委托加工了100個產(chǎn)品,消費稅稅率30%,那就是繳納了30元。然后我把東西拿回來了繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,但是我只領(lǐng)用了50個,那我能抵扣的消費稅是30還是15呢?
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2020-03-08
工廠設(shè)有門市部的,分別設(shè)立多個獨立核算門市部核算應(yīng)稅消費品好些,因為門市售價比較高,工廠加工環(huán)節(jié)出售價格比較低,可以減征消費稅,又可以銷售自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品
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2022-04-07
老師請問企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)放給單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費稅分錄怎么寫?
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2020-04-27
委托加工的應(yīng)稅消費品收回后,再繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費品銷售且符合現(xiàn)行政策規(guī)定的,其加工環(huán)節(jié)繳納的消費稅可不可以扣除
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2022-08-14
應(yīng)稅消費品委托加工后連續(xù)生產(chǎn),消費稅怎么抵扣?是到最后出售產(chǎn)品時從總的消費稅里減嗎?
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2021-03-31
甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)稅消費品,如果是甲公司繼續(xù)加工銷售的話睡來交消費稅?如果是直接出售又是誰來叫消費稅?
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2022-02-19
我國對卷煙和白酒應(yīng)稅消費品適用復(fù)合稅率征收消費稅,對不對
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2020-09-11
甲公司委托乙公司加工材料一批(屬于應(yīng)稅消費品),原材料成本為620萬元,支付的加工費為100萬元(不含增值稅),消費稅稅率為10%(受托方?jīng)]有同類消費品的銷售價格),材料加工完成并已驗收入庫,加工費用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率為13%。甲公司按照實際成本核算原材料,將加工后的材料直接用于銷售(售價不高于受托方計稅價格),則收回的委托加工物資的實際成本為( )萬元。 這個是初級的題嗎?
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2022-08-19
加油辦理充值卡會給開發(fā)票嗎,那消費加油會在給開發(fā)票嗎
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2018-10-30
以低于賬面價值將固定資產(chǎn)銷售給子公司,抵消分錄怎么做?
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2019-10-21
客人充值1000元,240元沒在卡上打,在消費是才提現(xiàn),帳務(wù)怎處理
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2019-11-08
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶享受資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
老師我們公司原來都是零申報,12月我們有一筆銷售款入帳,而且是代開的普通發(fā)票,我是不是要交3%的增值稅?我是小型微利企業(yè)所得稅怎么交?
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2020-12-18
S甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)將A材料 應(yīng)稅消費品,加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。該企業(yè)材料采用計劃成本計價核 算。有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)出A材料計劃成本120000元,當(dāng)月材料成本差異率 為-1%。(2)用銀行存款支付加工費、運雜費、稅金等共32210元,其中增值稅額 210元,消費稅額13000元。(3)B材料加工完畢驗收入庫,計劃成本136200元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2021-06-22
甲公司(增值稅一般納稅人)2019年1月23日發(fā)出一批原材料委托乙公司(增值稅一般納稅人)進行加工,原材料計劃成本為2250萬元,材料成本差異率為5%,支付乙公司加工費取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為120萬元,增值稅稅額為19.2萬元,乙公司代收代繳消費稅1020萬元,甲公司支付往返運費取得增值稅專用發(fā)票注明的運費10萬元,增值稅稅額1萬元,甲公司收回該批產(chǎn)品用于直接出售。要求:寫出相關(guān)會計分錄。
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2021-12-11
一般納稅人大部分沒出售煙灑或沒售無形資產(chǎn)固定資產(chǎn)就無需交營業(yè)稅,消費稅對嗎?這樣附加稅即只需應(yīng)納增值稅×定的稅率嗎?
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2018-08-14
加油站預(yù)售款,開具不征稅的增值稅普通發(fā)票,做賬是不是預(yù)收賬款?如果后面卡金額被實際消費了,客戶沒來開票,加油站怎么申報?
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2020-01-18
老師,公司供員工用的擦手紙、衛(wèi)生卷紙等可以開具增值稅專用發(fā)票進行進賬抵扣么?這個屬于員工福利的消耗品么?可以開專票么?
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2024-10-22
我剛才上傳進口增值稅稅款時因為第一次操作不小心把關(guān)稅也上傳到國稅系統(tǒng)中去上傳了,還可以在國稅系統(tǒng)中撤消重新操作嗎
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2018-01-24
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