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老師好,房地產一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現在竣工了,要結轉收入,開具9%增值稅發票,這個做賬要怎么做啊?
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2023-01-31
摘要,調整未達起征點的應交稅費,季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上個月的增值稅和城市維護建設稅未交,在下月才交的,應該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
上月,留抵稅額在應交稅費-未交增值稅的借方,這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
我單位是小規模納稅人,國稅是季度申報,那我每個月的應繳稅金-應繳增值稅每月就掛在這個科目,還是每月到結到未交增值稅科目里,老師具體每個月的借貸怎么做
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2016-06-24
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產生怎么計算的
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2019-03-11
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發票,就導致暫估的庫存商品可能納稅調增,同時我們有研發項目經費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調增的企業所得稅嗎?
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2021-01-19
老師,請教幾個問題。 1、建筑施工企業每月都要對項目成本進行歸集,然后月末再確認成本? 2、確認成本是將合同成本轉到主營業務成本對嗎? 3、月末確認成本的同時要結轉成本嗎?還是不用結轉? 4、公司產生的稅金及附加、費用(管理費用等)、營業外收入與支出每月月末都必須進行結轉? 5、簡易計稅項目收到專票只能做進項稅額轉出,這里的進行稅額轉出到月底或者年底再結轉到轉出未交增值稅? 6、一般計稅項目收到普票不能抵扣,但是開出普票要確認銷項稅? 7、無論是一般計稅項目還是簡易計稅項目,計提分包成本時,一律將含稅價記入成本,待取得發票時再價稅分離,發票上的稅額用來沖減此前計提多的成本?
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2020-04-10
上年未扣進項稅,今年補扣后,直接借方結轉應交稅金~未交稅金,貸方應交增值稅~進項稅,沒有通過其他分錄結轉,可以嗎?
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2018-06-11
轉出未交增值稅是二級明細還是三級?三欄式賬本應交稅費里面沒有轉出未交這個明細,登賬的時候應該登到哪里?
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2019-02-20
工商年報納稅總額 應交稅費賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應交稅金,應交稅費有個人所得稅,算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
你好,請問下,新開的廠房,進項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結轉到了一起,借:應交稅費-銷項,貸:應交稅費-未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-進項,現在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應交稅費-待抵扣進項稅額,貸:應交稅費-進項?
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2019-10-22
老師好!我的問題是:我公司是小規模納稅人,在做收入時,借:應收賬款--公司 1000元,貸:主營業務收入 990.10元,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應交增值稅轉為應交稅費。借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元,貸:應交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄,再做繳納分錄:借:應交稅費-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
上個月計提的,這個月繳納,不應該是借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業預收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預計利潤交企業所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當月有部分未認證的進項票計應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)?
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2020-12-26
未認證的進項稅,做分錄是應交稅費—未抵扣進項稅還是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
你好,請問下,新開的廠房,進項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結轉到了一起,借:應交稅費-銷項,貸:應交稅費-未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-進項,現在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應交稅費-待抵扣進項稅額,貸:應交稅費-進項?
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2019-10-22
因為認證了職工福利費。接受了罰款。借:應交稅費――未交增值稅 貸:應交稅費――進項稅額 嗎
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2019-01-03
增值稅未做未開票收入,除了交滯納金,還需要調整納稅申報表嗎?附加稅怎么核算?
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2019-05-22
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