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老師,23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒(méi)查到
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2024-05-15
老師,上個(gè)月開(kāi)的票,這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會(huì)成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2023-09-27
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅納稅申報(bào)表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬(wàn)元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬(wàn)元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬(wàn)元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬(wàn)元,我下期繳納時(shí)按照了34行3萬(wàn)元繳納給了稅務(wù),我那個(gè)32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請(qǐng)教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒(méi)有認(rèn)證,那些沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人申報(bào)表中有一張?jiān)鲋刀愐话慵{稅人申報(bào)比對(duì)的表,這個(gè)要怎么埴。
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2020-01-05
老師,三月份開(kāi)出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí),在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào),三月份該如何申報(bào)?
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2020-04-11
納稅申報(bào)表上的增值稅進(jìn)項(xiàng)是55份,在已做憑證里面記載進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13份。這是怎么回事?
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2017-06-07
請(qǐng)問(wèn),結(jié)轉(zhuǎn)后的增值稅,賬上比電子稅局的納稅申報(bào)表留抵?jǐn)?shù)少1分錢怎么辦?還是5月份少的,還需要調(diào)嗎?
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2020-01-13
增值稅的納稅申報(bào)表,剪頭里的數(shù)為啥跟左邊的不一樣呀?
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2021-09-11
四月份開(kāi)出發(fā)票1080元,但稅率應(yīng)該是9%,誤開(kāi)10%,五月申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表里取消了10%那一欄,沒(méi)辦法就按9%的稅率強(qiáng)行申報(bào)了增值稅,請(qǐng)問(wèn)我做賬的時(shí)候是按發(fā)票10%計(jì)算收入,還是按9%計(jì)算收入
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2019-07-10
請(qǐng)教大家!流轉(zhuǎn)稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入,應(yīng)該填報(bào)表上哪個(gè)數(shù)字,是增值稅么,,
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2015-11-25
我想問(wèn)一下老師有沒(méi)有小規(guī)模納稅人的增值稅納稅申報(bào)表電子表格。
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2019-08-14
季度報(bào)表,增值稅納稅申報(bào)表中,第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,填寫(xiě)什么
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2020-07-01
報(bào)送增值稅納稅申報(bào)表,稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票的已交稅款在報(bào)表的那里填寫(xiě)?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人填寫(xiě)完增值稅減免稅申報(bào)表保存后,主表怎么沒(méi)有顯示?
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2019-04-08
生產(chǎn)企業(yè)出口電子發(fā)票金額在《增值稅納稅申報(bào)表》表一中具體怎么填?
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2019-09-07
開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票,申請(qǐng)的信息表沒(méi)有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”怎么辦?
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2019-12-30
老師,增值稅申報(bào)表銷售額的本年累計(jì)包含利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2024-01-11
個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)增值稅申報(bào)填在哪個(gè)表,還有技術(shù)服務(wù)收入填哪個(gè)表格
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2022-04-06
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