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老師 我2023年底做了借主營業(yè)務(wù)成本暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 今年怎么做賬務(wù) 在2023年末做的“借:主營業(yè)務(wù)成本/暫估”與“貸:應(yīng)付賬款/暫估”分錄是對當(dāng)期成本進(jìn)行暫估處理的會計分錄。到了新的一年,您需要按照實(shí)際發(fā)生的成本數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整: 1. 根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票或成本確認(rèn)的憑證進(jìn)行調(diào)整: - 如果實(shí)際成本高于預(yù)估的成本,需要補(bǔ)充確認(rèn)成本: ``` 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 ``` - 如果實(shí)際成本低于預(yù)估的成本,需要沖回多計的部分: ``` 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 ``` 2. 暫估賬款清除: 當(dāng)您對實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn),并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款,則需要沖銷原來的暫估賬款: ``` 借:應(yīng)付賬款/暫估 貸:其他應(yīng)付款/暫估 ``` 注意這里的“其他應(yīng)付款/暫估”要根據(jù)實(shí)際賬戶名稱選擇,可按企業(yè)實(shí)際賬戶處理。 當(dāng)您對實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn),并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款?,這個是什么意思 這里的“當(dāng)您對實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn),并且已經(jīng)處理了應(yīng)
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2024-03-18
老師 我2023年底做了借主營業(yè)務(wù)成本暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 今年怎么做賬務(wù) 在2023年末做的“借:主營業(yè)務(wù)成本/暫估”與“貸:應(yīng)付賬款/暫估”分錄是對當(dāng)期成本進(jìn)行暫估處理的會計分錄。到了新的一年,您需要按照實(shí)際發(fā)生的成本數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整: 1. 根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票或成本確認(rèn)的憑證進(jìn)行調(diào)整: - 如果實(shí)際成本高于預(yù)估的成本,需要補(bǔ)充確認(rèn)成本: ``` 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 ``` - 如果實(shí)際成本低于預(yù)估的成本,需要沖回多計的部分: ``` 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 ``` 2. 暫估賬款清除: 當(dāng)您對實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn),并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款,則需要沖銷原來的暫估賬款: ``` 借:應(yīng)付賬款/暫估 貸:其他應(yīng)付款/暫估 ``` 注意這里的“其他應(yīng)付款/暫估”要根據(jù)實(shí)際賬戶名稱選擇,可按企業(yè)實(shí)際賬戶處理。 當(dāng)您對實(shí)際成本進(jìn)行了確認(rèn),并且已經(jīng)處理了應(yīng)付賬款?,這個是什么意思
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2024-03-18
咨詢費(fèi)用聯(lián)系誰?聯(lián)系方式在哪里,或者有沒有專門人員微信聯(lián)系我,可以詳細(xì)咨詢下
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2017-09-20
我們是物業(yè)公司,營業(yè)執(zhí)照范圍沒有有關(guān)咨詢類的,現(xiàn)在可以開一次咨詢類的發(fā)票嗎
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2023-06-29
老師好,我們公司有一筆咨詢收帳,我們是制造業(yè),這筆咨詢的收入可入營業(yè)外收入嗎?
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2024-02-21
這個可以開服務(wù)咨詢嗎服務(wù)業(yè)的咨詢類,也是開增值稅發(fā)票的吧,稅點(diǎn)都是一樣的吧
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2019-02-16
公司請來了日本顧問 咨詢出口備案之類的事情 付給咨詢費(fèi) 這個會計分錄要怎么做
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2017-11-04
老師,我想請問一下,比如我現(xiàn)在6月份沒結(jié)賬不知道成本多少,我想根據(jù)去年的6月的收入,成本。費(fèi)用,來暫估今年6月的成本和費(fèi)用。那暫估是根據(jù)什么比例來暫估的呢。
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2021-07-14
2022年3月將本公司無形資產(chǎn)(商標(biāo))進(jìn)行評估,以評估增值后的價格對外投資。該情況本月季度申報涉及哪些稅種?如何申報。增值部分賬務(wù)資產(chǎn)可否按評估后的價值重新調(diào)整
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2022-04-14
老師,我想請教一下就是銀行支付了材料款,材料已經(jīng)用了,發(fā)票沒到的分錄是怎么做? 分錄是先暫估嘛? 借:庫存商品——暫估(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)--暫估 貸:銀行存款
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2023-04-25
2016年的暫估庫存是100萬,然后2017年1-5月暫估庫存到票是80萬,還有20萬是 之后到票的,那么這個在匯算清繳的時候要怎么做呢?暫估庫存和所得稅匯算清繳有什么關(guān)系呢?
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2017-08-23
2019年有一筆原材料估價入庫,并按估價結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2020年收到發(fā)票沖銷估價,應(yīng)該怎么做會計分錄?跨年度沖銷與以前年度損益有關(guān)嗎?2020年補(bǔ)交2019年的印花稅又要怎么做帳?
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2020-05-10
單位的賬上有暫估應(yīng)付這個明細(xì),上一個會計給交接的時候讓我拿暫估沖成本,沒明白是什么意思,這個什么也無發(fā)生的情況下會有暫估應(yīng)付,有了之后又應(yīng)該怎么處理
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2017-03-06
"老師,請問進(jìn)貨時,票沒到,我是暫估貨款的,付款時,借暫估貸銀行,那票收到時,還要做一筆,借借應(yīng)付貸暫估嗎? 實(shí)際是貨到票沒到,付款后,票才到,是這樣一個流程的"
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2023-02-28
因供應(yīng)商倒閉有筆暫估收不到進(jìn)項(xiàng)票,貨款也不用支付,怎么做賬?然后那個發(fā)票未到進(jìn)項(xiàng)稅因?yàn)橹皶汗厘e誤,現(xiàn)在也找不到是什么時候做的暫估,我要怎么調(diào)整呢?
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2017-05-16
16年暫時估了商品發(fā)票,17年沒回來,做了匯算清繳,調(diào)增了暫估數(shù),還是不用補(bǔ)稅,會計分錄怎么處理? 應(yīng)付賬款-暫估數(shù)要沖平嗎 還是留在那里,還可以彌補(bǔ)以前年度虧損
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2017-07-27
三七種植農(nóng)民專業(yè)合作社,股東想要用自己種的三七來作為認(rèn)繳出資,三七還在地里,請問認(rèn)繳出資的三七要怎么評估其公允價值?是稅務(wù)局評估還是股東大會自己評估?
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2018-12-13
我們是工業(yè)企業(yè),請問,如果是12月初暫估入賬的材料,那么在年底12月底,就要沖回暫估成本嗎?還是和往常一樣,次月初再沖回暫估?因?yàn)樯婕暗侥昴悬c(diǎn)不知道怎么處理?
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2017-11-29
繼續(xù)教育是 具體咨詢當(dāng)?shù)氐呢斦亲稍儼l(fā)證地的財政,還是所在地的財政呢?老師
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2019-07-05
我們公司是設(shè)計咨詢公司,那么咨詢方案費(fèi)還有設(shè)計費(fèi)是不是計入主營業(yè)務(wù)收入?
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2019-07-18
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