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18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。 19年發現錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86 老師 19年我要調整: 借 以前年度損益調整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
上個月財務費用進錯部門,分錄是借記財務費用—出口部,貸記銀行存款,這個月調整一下,借記銀行存款,貸記財務費用—進口部,借記財務費用—出口部,貸記財務費用—進口部,這樣操作正確嗎
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2020-06-07
前向中國建設銀行晉城分行借入的期限為6個月的借款到期,用銀行存款償還本金50000元
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2024-04-12
現金支票_支付員工借款用于差旅費,收款人填誰的名字
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2021-12-01
借款利息這一塊計提利息時是在用款時還是收到時呢?
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2019-01-09
之前員工有借支的,就用了其他應收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
上月工裝專票到賬后,借管理費用 應交稅費 貸應付賬款 本月支付時 借應付賬款 貸銀行存款 一部分費用從工資里扣除 借應付職工應酬 貸應收賬款 銀行存款 應交稅費 這個代墊的工裝費后期如何做平?
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2022-05-11
收到農機局轉來水費600 財務會計:借銀行存款貸其他應付款 不做預算會計 支付農機局水費3000 財務會計:借其他應付款600貸銀行存款600,借業務活動費用2400貸零余額用款額度2400 預算會計怎么做呀?
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2021-10-22
財政轉移支付項目資金,用零余額賬戶撥款是預算內資金,收到這筆款是應該掛往來款還是掛收入?會計分錄,第一種:借:零余額用款額度 貸:其他應付款-項目;第二種:借:零余額用款額度 貸:財政撥款收入
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2022-03-01
公司預交了一年的房租支付時借:待攤費用 貸:銀行存款攤銷時借:管理費用-房租 貸:待攤費用還有就是在銀行購買的轉賬單會計分錄是借:財務費用 貸:銀行存款這些會計分錄對嗎?
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2017-06-28
企業每期期末計提一次還本息的長期借款利息,對其中應當予以資本化的部分,下列會計處理正確的是( )。 A:借記“財務費用”科目,貸記“長期借款”科目 B:借記“財務費用”科目,貸記“應付利息”科目 C:借記“在建工程”科目,貸記“長期借款”科目 D:借記“在建工程”科目,貸記“應付利息”科目
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2021-12-21
老師,我是2019年5月接手的一家新公司,在些之前這家公司沒有生產也沒有做賬,但是有在建工程,短期借款,貸款利息,股東投入借款,土地使用稅等幾年銀行收支流水,我該怎么理賬?我是不是可以只做5月及之后的銀行流水賬,5月之前的銀行流水賬有票開進來,和要開出去票的流水我才入賬,短期借款從2016年始直到現在,所以2016年至今,所有的貸款利息支出我有入財務費用,意思是,接手前的除了貸款利息憑證不齊我也入賬外(因為幾年前的銀行也打不了憑證,只能打流水),其他的只要有憑證(完稅憑證之類的)我就入賬了,票進票出的入賬,其他都不入賬,然后為了銀行余額調整與實際一致,將多余的金額入到銀行存款-期初調整賬戶了。
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2020-01-15
下列交易或事項產生的現金流量中,屬于投資活動產生的現金流量的有( )。A.出售某營業單位收到的現金,B.為購建固定資產支付已資本化的利息費用,C.為購建固定資產支付的耕地占用稅,D.最后一次支付分期付款購入固定資產的價款,E.用銀行存款償還長期借款
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2019-10-07
老師,你好,我這邊是去年賬上將一筆保證金計入到營業費用了,未計入到其他應收款里,分錄是這樣的,借記財務費用、營業費用/保證金,貸記短期借款。現在我要將保證金下賬,如何調整去年的這筆分錄
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2021-10-19
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應付款法人,那么我司現在支付給法人5000元,我是借其他應收款啊還是用借其他應付款呢
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2020-07-16
稅金及附加,已經付完款了,為什么在借方,費用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09
老師我們是在十月份繳42000元的租金費,當月也有對方公司給的發票 ,租金費是有9月份、10月份,11月份。在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款14000。十月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款確認借管理費用28000借預付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費用14000貸預付賬款14000,。這樣做對嗎?這個還是還不太明白
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2023-04-21
老師,跨年財務費用,用以前年度損益調整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
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2023-03-23
老師 員工前幾個月有借款 然后后續進行報銷的時候 直接沖其他應收款 借管理費用-辦公費 貸其他應收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個員工的借款已經沖完了?
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2019-07-26
以前的會計取錢收到貨款計入借,應付賬款,貸應收賬款,發工資是這樣做分路的借管理費用貸,應付職工薪酬。借應付職工薪酬,貸應付賬款這樣做合理嗎?
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2017-01-24
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