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老師請問這道題 我做的這筆分錄對嗎? 為什么答案寫的遞延所得稅費用=(0-0)-(750+150+125-100)=-925(萬元) 這里減去的期初100 在分錄里面怎么體現?我怎么覺得減掉分錄就不平了?
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2022-08-11
老師,幫我看一下2018年凈利潤的調整為什么不是6000-2000-200-550而是加上550,遞延所得稅負債的利潤應該減去呀
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2019-08-25
老師,我們單位每個月都需要計提一筆企業所得稅,如果虧損的話,也需要計提,這是一月的分錄,是不是科目用錯了?一月是虧損的,是不是應該借記:遞延所得稅資產呢?感覺用貸方是錯的
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2022-06-01
第三節 所得稅費用的確認和計量 第一題單選為什么不考慮期初的遞延所得稅資產的負債的余額呢
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2021-05-27
老師 請問一下這個題目 遞延所得稅資產發生額是380,為什么最終算所得稅費用的時候又是380-200 為什么要減去200?
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2022-08-27
老師,您好!需請教您一下,遞延所得稅負債這個科目在資產負債表里面的項目名稱叫什么啊,謝謝!
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2023-10-13
房地產企業的遞延所得稅資產-可彌補虧損這個科目怎么計算使用呢
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2022-02-21
請問例2為什么不確認遞延所得稅資產呢 還有應交所得稅費折舊那為什么乘以75%?
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2021-06-19
30咋算800+30當期應交所得稅為啥加遞延所得稅資產
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2019-07-19
老師,請問這里為什么遞延所得稅資產是減少了25? 所得稅費用為什么是增加25?
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2021-08-26
老師這道題的解析 遞延所得稅資產末數-遞延所得稅年初數 應該是20-25 把 題目中是25-20 還有 (50-40)+(25-20)這里也是錯誤的把 也不該是加號啊 應該是(50-40)-(20-25)把?? 是題錯了 還是我自己沒搞明白
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2019-11-25
請問以前年度計提遞延所得稅資產是按照25%計提的,從今年開始按照10%計提,那對應的以前年度已經計提的差異該怎么處理?沖減今年的所得稅費用嗎?
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2021-02-22
【拓展題目1】某企業遞延所得稅資產年初余額為25萬元(按25%稅率計算),當年轉回以前年度可抵扣暫時性40萬元,當年新產生可抵扣暫時性差異60萬元。該企業當期所得稅稅率為25%,預計以后期間所得稅稅率為15%。不考慮其他因素,該企業遞延所得稅資產當期發生額為( )萬元。 A.-7 B.10 C.18 D.25
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2024-06-12
老師 實際發生保修費的分錄 借:所得稅費用75 貸:遞延所得稅資產75 這個不就是當期的所得稅費用嗎?
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2021-01-15
老師 沖減遞延所得稅資產 為什么所得稅費用增加啊 我理解的是之前年度的所得稅對當期的影響應該是所得稅減少啊 要怎么理解呢
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2022-04-19
老師 賬面是1800,計稅是1600,是少交稅了?所以是借所得稅費用,貸遞延所得稅負債?
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2021-08-22
老師您好,請問既然非同一控制下,企業合并因為評估增值導致公允與賬面不一致,稅務局既然認可賬面,不認可合并,為什么還要用到遞延所得稅負債科目?不是很理解這個,感覺遞延所得稅沒必要體現在合并報表中,望老師能給指導一下,謝謝
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2021-07-12
延安市汽車集團運輸有限公司現在的發票屬于地稅管還是國稅管
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2015-10-31
想問下老師,個體工商戶轉公司后,稅務號不變,是否延續以前的賬套?
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2022-04-24
遞延收益轉營業外收入的時候,用摘要欄用“結轉”還是用“攤銷”兩個字
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2019-03-28
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