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小確信公司2019年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù),原材料采用實際成本法核算: (1)支付車間固定資產(chǎn)維修費700元,以庫存現(xiàn)金付訖。 (2)銷售B產(chǎn)品1 000件,單價250元,增值稅率13%,款項已存入銀行。 (3)收到某購貨單位支付的違約金300元,存入銀行 (4)航達(dá)公司用商標(biāo)權(quán)向宇通公司公司投資,雙方合同約定作價80 000元。 (5)以銀行存款支付因違約而發(fā)生的罰款支出10000元。 麻煩老師寫分錄,謝謝老師
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2021-01-06
老師,商業(yè)匯票承兌的時候,怎么做分錄。是借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)嗎
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2023-10-03
支付垃圾費200 元時:借:管理費用200 貸:銀行存款不200元。收裝修押金5000元時,借:銀行存款:5000元,貸:應(yīng)付賬款5000裝修押金退回時,扣下200元作為已付的垃圾清理費,借:應(yīng)付賬款:5800元,借:管理費用:-200元,貸銀行存款5800這樣做對嗎
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2017-12-12
2019年6月5日,甲公司委托某量具廠加工一批模具,發(fā)出材料的計劃成本為80000元,材料成本差異率為5%,以銀行存款支付運(yùn)雜費2000元;6月25日以銀行存款支付上述量具的加工費用20000元;6月30日收回委托加工的量具,并以銀行存款支付運(yùn)雜費3000元。假定不考慮其他因素,甲公司收回該批量具的實際成本為( )元
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2020-03-01
老師,我個體戶的無票支出,發(fā)現(xiàn)做錯了二筆,是還給個人的款項,我做到管理費用了,那在匯算清繳的時候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個人,貸:銀行存款,月底的時候知道這是不會開票的錢,就又做了一筆,借:管理費用-無票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個人,相當(dāng)于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時候無票支出把這二筆去掉,我23年在補(bǔ)做分錄可以嗎,
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2023-03-27
裝修公司支付工程款給項目經(jīng)理的分錄:借:在建工程-工程款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金, 這樣做對嗎?到月底結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:在建工程-工程款
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2017-04-25
是按原路沖紅借:短期借款(紅字)貸:銀行存款(紅字)然后出一筆正確的1、借:利息支出 貸:銀行存款 2、借:利潤分配-款分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ?? 沖紅完后出這兩筆么?
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2017-10-23
郭老師剛剛的問題 銷售收入:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入, 確認(rèn)收入:借銀行存款,貸應(yīng)收賬款, 支出成本:借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款, 這樣做需要改成你教我的分錄,對吧?
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2025-04-10
一、某企業(yè)1月份發(fā)生以下有關(guān)材料購進(jìn)業(yè)務(wù):(本企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%) 1.購入A材料一批,價款12000元,運(yùn)雜費300元,都以銀行存款支付,材料驗收入庫; 2.購入B材料一批,價款20000元,材料驗收入庫,貨款尚未支付; 3.以銀行存款支付上項B材料貨款; 4.購入C材料一批,價款15000元,企業(yè)開出銀行承兌匯票,月末材料未驗收入庫。 要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2022-11-25
轉(zhuǎn)賬支票上出票人賬號,是指付款人賬號,還是收款人賬號
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2018-01-15
老師,請問轉(zhuǎn)賬支票需要蓋兩個財務(wù)章嗎?正聯(lián)一個財務(wù)章,一個法人章,存根聯(lián)蓋一個財務(wù)章是嗎?現(xiàn)金支票是否一樣呢
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2019-10-20
中寧公司2021年12月初有關(guān)賬戶余額如下。賬戶借方余額賬戶貸方余額庫存現(xiàn)金1280應(yīng)付賬款75400銀行存款223450短期借款100000應(yīng)收賬款87600應(yīng)交稅費15800庫存商品158900累計折舊24600固定資產(chǎn)587570實收資本800000長期股權(quán)投資100000未分配利潤143000合計1158800合計1158800中寧公司2021年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù),(1)收到其他單位前欠貨款32000元,存入銀行。(2)銷售商品1000件,每件售元100元,每件成本70元,增值稅稅率13%,款項已收,存入銀行。(3)采購商品批,增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元,,增值稅率13%,貨已人庫,款未付(4)開出轉(zhuǎn)賬支票支付上述銷售商品的運(yùn)雜費2000元。(5)從銀行存款賬戶中歸還短期借款50000元以及本月借款利息350元。(6)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付上述部分購料款38500元。要求:根據(jù)上述資料,完成下列資產(chǎn)負(fù)債表的編制。
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2022-04-07
無法支付的應(yīng)付帳款如何處理
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2019-12-04
借款算支出嘛?還是借款跟支出單獨列出來?
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2018-12-23
老師,你好請問支付銀行貸款滯納金,銀行要開票給我們嗎
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2019-10-17
老師您好,,問下公司要支付罰款,但是賬上沒那么多錢,應(yīng)該怎么處理
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2020-05-26
客戶提前支付了貨款 這個錢怎么記
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2018-06-15
銀行貸款受托支付是什么意思
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2019-02-25
POS機(jī)可以付款嗎?可以用來支付嗎?
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2021-04-28
甲企業(yè)租入一棟辦公樓用于生產(chǎn)、辦公,租金每月一萬月底支付。押金五萬;甲企業(yè)會計分錄: 借:其他應(yīng)收款---存出保證金 50 000 貸:銀行存款 50 000 月底: 借:管理費用 10 000 貸:銀行存款 10 000 是否正確?
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2020-05-19
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