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研發(fā)支出資本化費(fèi)用化對(duì)利潤(rùn)有什么影響
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2019-11-16
老師:您好!圖片中期末結(jié)匯的這-50在外幣結(jié)算當(dāng)日是不是用當(dāng)日的銀行中間價(jià)與銀行的買入價(jià)之差做匯兌損益。如果在結(jié)算日用了銀行的買入價(jià)與中間價(jià)之差做了匯兌損益,在期末調(diào)整時(shí)是否還用上期期末的6.1的匯率。謝謝!
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2020-05-25
差評(píng),差評(píng),差評(píng)
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2019-05-13
每一會(huì)計(jì)期間一般借款利息的資本化金額 =至當(dāng)期末止購(gòu)建固定資產(chǎn)累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)×一般借款加權(quán)資本化率 所占用一般借款的資本化率 =所占用一般借款加權(quán)平均利率 =一般借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的利息之和÷一般借款本金加權(quán)平均數(shù)×100% 該題的一般借款加權(quán)資本化率不是=2700*6%*2/12/375=7.2%嗎,為什么答案中算資本化利息的時(shí)候用的是6%
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2022-07-26
業(yè)務(wù)六:2021年1月23日,綜合部王靖報(bào)鎮(zhèn)出差差旅費(fèi),其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價(jià)稅合計(jì)600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費(fèi)補(bǔ)助200元,銀行轉(zhuǎn)賬支付,會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-18
我們是搞水泥運(yùn)輸?shù)模缓筮\(yùn)輸過程中發(fā)生的水泥磅差需要我們自己承擔(dān),所以我們?cè)陂_具水泥運(yùn)輸發(fā)票時(shí)需要直接扣除磅差金額,那么,我們的磅差金額需要怎么開具呢?
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2018-04-13
采購(gòu)員李陽出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)9980元,又現(xiàn)金退回余額20元,其中高鐵票1080元,住宿費(fèi)5000元,增值稅稅額300元,會(huì)務(wù)費(fèi)1886.79元,增值稅稅額113.21元,出差補(bǔ)助1600元。問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2023-12-28
采購(gòu)員李陽出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)9980元,又現(xiàn)金退回余額20元,其中高鐵票1080元,住宿費(fèi)5000元,增值稅稅額300元,會(huì)務(wù)費(fèi)1886.79元,增值稅稅額113.21元,出差補(bǔ)助1600元。問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2023-11-25
老師你好,就是我們公司股東集資的500萬款,還有借款410萬,的財(cái)務(wù)費(fèi)用資本化計(jì)入固資原值,但是都是私人的不是銀行借款,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有發(fā)票,我們要怎么計(jì)入固資。
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2019-06-30
老師你好,就是我們公司股東集資的500萬款,還有借款410萬,的財(cái)務(wù)費(fèi)用資本化計(jì)入固資原值,但是都是私人的不是銀行借款,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有發(fā)票,我們要怎么計(jì)入固資。
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2019-06-30
剛應(yīng)聘了一家剛注冊(cè)的新公司,是智能科技公司,是集策化,技術(shù),研發(fā),培訓(xùn)銷售于體的創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),如產(chǎn)品智能電銷機(jī)器人等,今年8月新注冊(cè)的公司,該如何建帳?
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2018-10-02
下列各項(xiàng)中,不屬于預(yù)算調(diào)整應(yīng)遵循的要求的是( )。 A.預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 B.預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)不能偏離原先的編制基礎(chǔ) C.預(yù)算調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化 D.預(yù)算調(diào)整重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面
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2023-08-21
1.老師 業(yè)務(wù)2和業(yè)務(wù)7中,為什么業(yè)務(wù)2的算銷項(xiàng)稅直接用135*10%,進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)算?而業(yè)務(wù)7中,算應(yīng)納增值稅 用(2300-1700)而不先直接用2300算增值稅 ,再把1700單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)來算? 2,業(yè)務(wù)8中,車輛裝飾費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)為什么不一起在進(jìn)項(xiàng)中考慮? 3.第6問中,為什么A可以差額納增值稅 而B項(xiàng)不可以差額
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2018-10-28
老師我這里有些發(fā)票,是7,8,9月份發(fā)票,但是我集中在11月份發(fā)票認(rèn)證,而這些發(fā)票都是分別在7,8,9,份做入賬中,然后再11月份寫發(fā)票認(rèn)證憑證,這樣可以嘛
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2019-06-18
老師,報(bào)考會(huì)計(jì)中級(jí),信息采集時(shí),需要提供首次從事會(huì)計(jì)工作的材料,請(qǐng)問會(huì)計(jì)憑證中的費(fèi)用報(bào)銷單的出納簽名處有我的簽名,可以做為材料證明嗎?
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2022-03-04
公司經(jīng)營(yíng)范圍有文化藝術(shù)咨詢服務(wù);教育咨詢;商務(wù)信息咨詢;會(huì)議及展覽服務(wù);酒店預(yù)訂;票務(wù)代理服務(wù);翻譯服務(wù);可否享受差額征稅呢、
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2019-12-19
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。這是什么意思
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2019-04-09
補(bǔ)繳了以前年度的稅款,用了以前年度損益調(diào)整科目,以前年度損益調(diào)整最后也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)。這的月的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中利潤(rùn)的凈增加額有差異,就差在以前年度損益調(diào)整的金額上,這個(gè)是正常的嗎,就應(yīng)該有差異嗎?
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2019-04-04
1. 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中; 2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中
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2022-04-03
老師:廣告公司給我們開的發(fā)票開錯(cuò)了。之前他們的稅率是6%,現(xiàn)在是3%。中間的差異要怎么處理。比如之前我認(rèn)證的稅率是6%的進(jìn)項(xiàng)稅額是919元,已經(jīng)紅沖。現(xiàn)在他們稅率較低了開的藍(lán)票是3%的進(jìn)項(xiàng)是473元。中間差異446元,這個(gè)差異要怎么做賬務(wù)處理。
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2018-12-29
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