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一般納稅人增值稅申報(bào)表,銷售不動(dòng)產(chǎn)填0申報(bào)不了
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2021-06-17
2019年12月符合加計(jì)抵減10%的政策,沒有做加計(jì)抵減,2020年11月更正2019年12月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表,導(dǎo)致2019年12月所屬期的增值稅和附加稅退稅,2020年12月收到退稅,在不更正2019年的企業(yè)所得稅的情況下,2020年怎么錄入分錄
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2020-12-25
一般納稅人購(gòu)買稅控盤的稅抵稅時(shí)候,在電子稅局報(bào)增值稅時(shí)候填主表里還是填附表?
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2018-12-27
稅控盤費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)在增值稅附表四填了之后主表不顯示減免稅額是怎么回事?謝謝
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2020-03-18
老師好,增值稅附表二8b欄,填了0了怎么還是通不過(guò)啊?其他扣稅憑證表也都填了0了
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2019-06-12
申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅總金額填寫申報(bào)表,申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02,但我做賬時(shí)按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報(bào)表已申報(bào),這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營(yíng)業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
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2017-01-14
當(dāng)期只開了出口發(fā)票,還未進(jìn)行出口退稅操作,那么增值稅納稅申報(bào)表附表二中的“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”和主表中的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”項(xiàng)還需要填寫嗎?
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2019-01-14
小規(guī)模,季度內(nèi)代開了2張專票,一張已作廢,一張金額為32萬(wàn),普票一張金額為20萬(wàn),總金額超過(guò)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2022-10-17
請(qǐng)問(wèn),增值稅申報(bào)表中即征即退表,在那一項(xiàng)可以看出應(yīng)該退稅的金額,謝謝
5/1902
2021-02-21
上個(gè)月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)比賬上少了1分錢,怎么調(diào)賬呢
5/2012
2021-06-02
提交申請(qǐng),需要企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表 主表及附表(相關(guān)稅務(wù)局蓋章原件)這個(gè)是申報(bào)完的A類報(bào)表吧?還要蓋章嗎?
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2019-01-14
老師,有沒有 增值稅退征退退通用申請(qǐng)表 模板下載? 還有填表說(shuō)明?
1/1200
2019-03-01
報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)比增值稅納稅申報(bào)表上多了一分錢,有關(guān)系嗎?
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2018-07-09
請(qǐng)問(wèn)防偽稅控服務(wù)費(fèi)280,填到增值稅納稅申報(bào)表的主表哪個(gè)位置?
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2018-12-07
增值稅教育費(fèi)附加和增值稅地方教育費(fèi)附加是在地稅申報(bào)的嗎
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2017-06-14
老師請(qǐng)問(wèn)一下。我是小規(guī)模,4月份剛辦理了金稅盤,今天在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)提示“你尚未進(jìn)行抄報(bào)稅,無(wú)法申報(bào)!”,請(qǐng)問(wèn)去那抄報(bào)稅
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2019-04-18
老師請(qǐng)問(wèn)一下。我是小規(guī)模,辦理了金稅盤,今天在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)提示“你尚未進(jìn)行抄報(bào)稅,無(wú)法申報(bào)!”,請(qǐng)問(wèn)去那抄報(bào)稅
1/1676
2019-07-10
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么納稅申報(bào)表里面只有一個(gè)增值稅表,我看實(shí)操的時(shí)候不是有一二三四張表要填嗎
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2021-02-01
納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開填寫嗎?增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎?
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2024-08-26
納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開填寫嗎?增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎?
1/309
2024-08-26
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