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下列不是發(fā)生壞賬損失時應(yīng)做的賬務(wù)處理的是( )。 A.借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 B.借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 C.借:管理費用 貸:銀行存款 D.借:財務(wù)費用 貸:銀行存款
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2017-08-15
短期借款借方減少,財務(wù)費用借方增加,能放在一起?
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2016-06-19
員工借支 借 管理費用-借支 貸 其他應(yīng)收款~xx可以嗎
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2019-04-05
2016年11月保險做的,借:預(yù)付賬款-保險:4313.43元,貸:其他應(yīng)付款:4313.43元,月底攤銷,借:主營業(yè)務(wù)成本:359.45元,貸:預(yù)付賬款-保險:359.45元,12月買保險做的,借:預(yù)付賬款-保險13944元,貸:其他應(yīng)付款:13944元,月底攤銷時:借:主營業(yè)務(wù)成本1521.45元,貸:預(yù)付賬款-保險:1521.45元,要在2017年1月改成待攤費用改怎么改啊?能說仔細點嗎?
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2017-04-06
股票發(fā)行費用沖減資本公積一股本溢價,甲公司應(yīng)編制的會計分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
公司是小規(guī)模納稅人,做科學(xué)技術(shù)研發(fā)的,開發(fā)階段的會計處理借:研發(fā)支出――項目――資本化支出貸:原材料什么時候才把資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)?無形資產(chǎn)什么時候才可以攤銷?
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2018-10-12
企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
公司4月預(yù)付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因為沒收到票8月沖銷了第一筆借:管理費用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤—100貸:管理費用—100這個到底要不要沖銷呢,還是都記管理費用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
研發(fā)費用費用化支出,暫時無法歸集到某個項目成本的,先入什么科目好
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2021-03-05
公司是化工企業(yè),化驗室使用的化學(xué)試劑、低值化驗儀器是入低值易耗品嗎
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2019-03-26
公司向個人借款,有借款合同,利息費用能做可以扣除嗎?
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2017-11-07
在長期借款中按月計提利息費 借方:財務(wù)費用 貸方:長期借款-應(yīng)計利息,這里的利息是不是已經(jīng)用銀行存款支付
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2017-03-10
我們做的自動化控制設(shè)備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設(shè)備名稱入研發(fā)支出科目,幫我看看這個分錄對不對?一、購買材料時借:原材料 貸:銀行存款二、領(lǐng)用時借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 四、設(shè)備做好交付客戶時,確認收入借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 1貸:研發(fā)支出我想問,最后研發(fā)支出要不要再轉(zhuǎn)到研發(fā)費用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
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2018-04-20
購車時銀行按揭款是入長期借款還是長期應(yīng)付款?
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2019-02-20
長期借款和長期應(yīng)付款的區(qū)別?
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2016-11-28
企業(yè)從個人那里借款,長期的,是記入長期借款還是長期應(yīng)付款,為什么?
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2019-01-05
我之前做短期借款,支付年收益做財務(wù)費用,做其他應(yīng)付款那支付年收益入什么科目?
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2021-04-29
公司買了電腦這些辦公設(shè)備,還沒有付款,也沒有發(fā)票,要先付款才能開票,是不是填一個電腦辦公用品的申請單,然后經(jīng)理那些簽字,借款單啥的,弄好了給出納,出納付款以后讓他們把發(fā)票拿回來,再做會計憑證。
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2018-08-17
學(xué)校支取備用金用做日常費用報銷,支取備用金時填寫“借款憑證”,如果沒有此票,用“借款單”可以么?
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2018-03-03
老師它是一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟合同的,甲方是政府
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2019-09-08
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