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老師,請問項目已完成可以先結轉成本:借:主營業務成本貸:應付賬款。等支付發票回來:借:應付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
之前預付的款項,這筆款項屬于研發費用化,我的會計分錄應該如何記賬
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2018-01-13
法人的朋友存入銀行的錢用于備用金,這個錢不需要還的,不是借款,銀行回單上付款人不是法人的名字能直接做賬嗎?
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2017-08-28
計提長期借款利息的分錄是不是:借:財務費用,貸應付利息-長期借款利息
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2017-02-17
內賬和外賬有沒有哪些是必須保持統一的,還有,外賬是不是也要按規范的處理來做賬,而不是簡化處理,比如,社保公司部分計提借管理費用,貸其他應收款,繳納的時候,借其他應收款,貸銀行存款,這樣是不是不規范
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2023-10-08
公司自行研發的軟件只申請了產品證書,現在還在研發支出費用化支出階段,準備下月開始轉到資本化,想問問轉到資本化后軟件在月底就要轉無形資產?開始開始對外銷售才轉到無形資產?不轉是不是月底就放在研發支出資本化科目,不中結轉?
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2019-03-26
2.某化妝品生產廠為增值稅一般納稅人,本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額60000元,另將自產的高檔化妝品一批贈送給某協作企業,生產成本總計為100 000元,無市場售價可供參考,該高檔化妝品適用消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%的會計分錄
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2023-03-22
3.某日化廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅基本稅率為13%,消費稅稅率為15%,2020年6月份發生以下經濟業務: (1)銷售0.8萬套高檔化品,含稅單價為1695元/套,款已收訖; (2)將自產同類型的高檔化枚品獎勵給本廠先進個人28套; (3)購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發票上注明價款10萬元,該批原材料同時用于生產普通化妝品和免征產品且無法劃分,銷售普通化妝品取得不含稅銷售額120000元,免稅產品取得不含稅銷售額30000元; (4)購進一批演出服裝用于本廠職工聯歡晚會使用,取得普通發県上注明價款為0.5萬元另外,本月期初留抵稅為2萬元。 要求:根據以上資料計算該廠當月應納的增值稅和消費稅。(10分) (單位:萬元)
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2021-12-16
計提本月短期借款3483.33元和長期借款應支付的利息616元怎么寫會計分錄
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2015-12-14
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
企業成立初,向個人借款做其他應付款,為了降低負債率,做為投資款調整到資本公積,有一年多,這樣可以嗎,要怎么調整?
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2015-08-27
公司購進3000左右設備,要一次性費用化,入生產成本,最后是入,主營業務成本嗎
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2019-07-05
在長期借款中按月計提利息費 借方:財務費用 貸方:長期借款-應計利息,這里的利息是不是已經用銀行存款支付
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2017-03-10
老師第134題 我的分錄對嗎?假定成本28萬/臺 借:銀行存款3390 貸:其他應付款3000 應交稅費-銷項稅390 借:財務費用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應付款 100 借:發出商品 2800(比如成本是28萬/臺) 貸:庫存商品 2800 回購日 借:其他應付款3500 應交稅費-進項455 貸:銀行存款3955 借:庫存商品 2800 貸:發出商品 2800 我現在搞不懂有個未確認的融資費用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個例子?
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2020-08-17
信用證貸款和短期借款一樣嗎
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2021-04-02
2016年11月保險做的,借:預付賬款-保險:4313.43元,貸:其他應付款:4313.43元,月底攤銷,借:主營業務成本:359.45元,貸:預付賬款-保險:359.45元,12月買保險做的,借:預付賬款-保險13944元,貸:其他應付款:13944元,月底攤銷時:借:主營業務成本1521.45元,貸:預付賬款-保險:1521.45元,要在2017年1月改成待攤費用改怎么改啊?能說仔細點嗎?
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2017-04-06
我們做的自動化控制設備,包含軟件、硬件兩部分,現在想把材料,人工按照設備名稱入研發支出科目,幫我看看這個分錄對不對?一、購買材料時借:原材料 貸:銀行存款二、領用時借:研發支出—材料成本 貸:原材料三、人工費借:研發支出—人工工資、社保 貸:應付職工薪酬 四、設備做好交付客戶時,確認收入借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 五、結轉成本:借:主營業務成本 1貸:研發支出我想問,最后研發支出要不要再轉到研發費用科目下,還是就放在研發支出科目
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2018-04-20
老師:我公司支付借款利息時,分錄為:借:開發間接費用—借款利息,貸:銀行存款,憑證后面附借款利息計算表可以嗎?
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2019-08-07
師?企業之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業借甲企業,直接做:借銀行存款貸其它應付款可以嗎?
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2022-03-28
經批準向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計算確定應支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規定應計入在建工程成本。年末,“債 務預算收入”科目的本年發生額為 600 000 元,全部為專項資金收入,將其轉入“非財政撥 款結轉——本年收支結轉”科目。
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2022-04-26
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