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請(qǐng)問老師國(guó)稅報(bào)稅系統(tǒng)中增值稅補(bǔ)充申報(bào)表中的這個(gè)科目是指的管理費(fèi)用——福利費(fèi) 的借方發(fā)生額嗎
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2018-02-06
新開的公司,登錄自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,申報(bào)個(gè)稅顯示企業(yè)信息不存在或無需下發(fā)是什么意思啊。是沒有去稅務(wù)局獲取報(bào)稅信息嗎?
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2019-03-14
個(gè)體戶改成了查賬征收后,是按小規(guī)模一樣計(jì)算增值稅嗎?比如我這個(gè)月20號(hào)改成了查賬征收的,開出去的專票有37萬,我不會(huì)要繳37萬/1.01*0.01=3663.36元的增值稅吧?
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2022-01-28
老師,我們有個(gè)五月一號(hào)之前的老項(xiàng)目,現(xiàn)在實(shí)行簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)的征收率,我已經(jīng)在項(xiàng)目所在地國(guó)稅局預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,而且已經(jīng)扣款成功,但我現(xiàn)在因?yàn)閷?duì)方提供的開票信息不全,還沒打票,請(qǐng)問我最晚可以什么時(shí)侯開票呢,有什么規(guī)定說已經(jīng)扣款成功的發(fā)票一定要在什么時(shí)侯之前要打出來嗎
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2016-05-25
新開的建筑業(yè)企業(yè),注冊(cè)資本 1000元 ,實(shí)行新公司注冊(cè)管理辦法后沒有最低注冊(cè)資本的限制,股東實(shí)際只投入50萬,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?原因是?
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2017-04-12
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅可累計(jì)于季末一起轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
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2019-06-11
公司購(gòu)買行業(yè)管理信息系統(tǒng),類似財(cái)務(wù)軟件吧,這個(gè)怎么入賬呢??jī)r(jià)格4600元
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2017-11-23
我們是建筑勞務(wù)分包公司,增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易征收。五月份在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了增值稅 ,五月份我們購(gòu)置了金稅盤,請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表這樣填寫的行嗎,
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2020-06-08
增值稅專用發(fā)票的開票人可以填“管理員”嗎?
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2021-07-22
物業(yè)管理加計(jì)扣除的增值稅分錄怎么做呢?
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2020-05-17
旅游公司一般納稅人,實(shí)行差額征稅,開了增值稅專票,同時(shí)收到一張其他旅行社開出的全額征稅專票,可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣么?可以選擇抵扣部分稅額么?
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2019-11-01
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購(gòu)的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
老師您好,請(qǐng)問:國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于廢止《車輛購(gòu)置稅征收管理辦法》的決定是什么意思啊?是以后買車時(shí)不用繳納購(gòu)置稅嗎?
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2019-08-16
老師,這季我們收入不超30萬免征增值稅,三月開票按1%開,那我免征額要與報(bào)稅系統(tǒng)免征一樣嗎?報(bào)稅系統(tǒng)說我適合小微企業(yè)按三個(gè)點(diǎn)免征,但我做賬開票三月份是按1%開征
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2020-04-11
增值稅申報(bào)完成了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報(bào)表呢已經(jīng)超過72h
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2021-02-07
那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)說企業(yè)信用等級(jí)未設(shè)置什么意思啊
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2017-07-04
老師您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是一般納稅人,而且是核定征收的,那么他這個(gè)增值稅稅率是多少呢
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2019-08-01
請(qǐng)問老師個(gè)人車租給企業(yè),現(xiàn)在代開票,免征增值稅,那我還要交印花稅和(收入-800)*20%個(gè)稅是嗎?
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2022-09-30
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”,“服務(wù)費(fèi)150萬”合計(jì)300萬,給對(duì)方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購(gòu)買數(shù)臺(tái)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為38000元,增值稅稅額為4940元,價(jià)款和稅款以銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)取得設(shè)備,支付價(jià)款和稅款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費(fèi)用 42940 這個(gè)例題取得設(shè)備時(shí)為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時(shí)價(jià)款和稅款都沖減管理費(fèi),還要進(jìn)行折舊嗎?在現(xiàn)實(shí)賬務(wù)處理時(shí)直接沖減管理費(fèi)用對(duì)嗎?
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2019-12-05
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