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老師請教一下,建筑工程異地預繳個人所得稅(公司承擔,找不到任何人扣除)如何進行賬務處理,是進入所得稅費用――個人所得稅,還是職工薪酬,能不能進入營業成本,抵扣利潤,少交企業所得稅
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2019-07-13
管理費用為什么沒有包括應交個人所得稅
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2019-09-18
本身是農業免稅企業,買來再銷售時要不要完什么稅
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2017-06-15
老師,印花稅何時申報?依據是什么?在哪里找?申報流程?
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2021-01-19
批發零售行業增值稅稅負是多少,印花稅交多少合適
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2019-05-13
公司祇有銷項,沒有進項怎麼搞,稅務風險會不會好高
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2021-12-31
輔導期后留抵稅額,充抵當月銷項稅,應該怎么做分錄
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2020-04-14
個稅更正申報,當月錯報時的稅款為什么不會帶出來
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2020-01-14
老師好,新開辦的公司,沒有工作人員,個稅還需要報嗎?
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2020-07-14
老師申報表中差旅費抵扣金額3721.5,稅額307.28,填在哪一行
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2019-10-11
先計提了所得稅費用,待上交時發現多計提了。年報報完后,如何調整? 計提時 借:所得稅費用 120 貸:應交稅費應交所得稅 120 。上交時交了100, 借:應交稅費_應交所得稅 120 貸: 以前年度損益_所得稅費用 20 銀行存款 100 可以嗎?
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2019-01-06
綜合所得中勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得收入減除20%費用后的余額為收入額,和不超過4000減除費用按800計算。4000元以上減除費用按20%計算。這兩條規定代表的是同一個意思么?
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2020-05-23
增值稅納稅申報表第23行稅控盤服務費一列保存的時候為什么出現1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-10-12
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財政撥款我借:銀行存款 60 貸:遞延收益 60 2. 10月發生了30萬的費用 借:研發支出 30 貸:銀行存款 30 3.年底12月,我結轉了遞延收益和研發支出 (1) 借:管理費用-研發費用 30 貸研發支出 30 (2)借:遞延收益 30 貸:營業外收入-財政補貼 30 問題:1.請老師詳細解答一下8月、10月、12月分別應該怎樣申報所得稅。 2.請老師詳細解答一下我在年度匯算清繳時應該如何填報。謝謝
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2017-11-15
在做遞延所得稅類型題目的時候,最終累計的以前年度損益調整是不是都是要先調應交稅費 所得稅,然后再調留存收益啊,今天做到一個題目答案沒調稅費,直接調留存收益了,求解答
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2017-09-03
請問這個月納稅申報延不延期啊?
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2020-07-07
中級考試會延期嗎,初級都延期了
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2020-06-18
公司2016年計提了資產減值損失,但是沒有發生壞賬,今天審計在利潤表里所得稅項目填了負數,然后審計說遞延不納入匯算調整,與公司所得稅申報沒有聯系,頭一次做這個業務不明白
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2017-04-11
所得稅費用用不用調增,在匯算清繳
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2018-05-20
已知甲企業在2019年12月31日,稅前會計利潤為500萬元,其中:全年計提存貨跌價準備100萬元,壞賬準備100萬元。2019年度甲公司確認交易性金融資產公允價值下降40萬元,確認可供出售金融資產的公允價值上升80萬元。假設無其他納稅調整事項,年初遞延所得稅資產和負債余額都為0,甲企業使用的企業所得稅稅率為25%,不考慮其他事項。計算應納稅所得額和所得稅費用?
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2021-06-18
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