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小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在是定額稅 如果改成月銷(xiāo)售額10萬(wàn)以內(nèi)免增值稅呢
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2019-01-21
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表不含稅銷(xiāo)售額不對(duì) 怎么手動(dòng)填寫(xiě)修改呢?
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2022-01-19
老師,你好,我想請(qǐng)教一下,增值稅申報(bào)已繳費(fèi),可以去稅務(wù)局申請(qǐng)更改嗎?
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2022-08-08
上海的稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)如何更改上月申報(bào)的增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)并導(dǎo)出呀
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2018-11-08
小規(guī)模月收入沒(méi)超過(guò)3萬(wàn)元,在做賬時(shí),增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅改轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
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2019-01-03
季度所得稅申報(bào)收入和增值稅申報(bào)收入相差0.09 系統(tǒng)提示 怎么修改呢?
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2020-05-13
公司改制,資產(chǎn)評(píng)估多了幾千萬(wàn),增值的分錄怎么做?涉及遞延所得稅嗎?
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2017-05-19
一棟生產(chǎn)用房改用于集體福利,原值為2000000(增值稅已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出),累計(jì)折舊130000元,凈額為1870000元,
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2022-09-27
老師,科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)余額(貸方):252815.91, 應(yīng)交增值稅(貸方)340478.9, 進(jìn)項(xiàng)(借方)稅1224348.44, 銷(xiāo)項(xiàng)稅(貸方)1663503.18, 轉(zhuǎn)出未交增值稅(借方)98765.84, 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(借方)87622.99, 期初留底進(jìn)項(xiàng)(借方)142379.38 請(qǐng)問(wèn)老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思?如何做賬把它平掉?
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2020-05-20
代開(kāi)專(zhuān)票增值稅先預(yù)繳的增值稅,然后每月確認(rèn)一部分增值稅在貸方所以會(huì)在借方余額會(huì)在借方這種情況要把余額重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目嗎小規(guī)模
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2017-09-03
"2.2019年9月5日,甲公司購(gòu)入原材料2000千克,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代熱運(yùn)輸費(fèi)20000 計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)共計(jì)950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理"
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2023-03-13
2019年9月5日,公司購(gòu)入原材料2000千克。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代運(yùn)輸費(fèi)20000計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)共計(jì)】950千克(50.千克為合理?yè)p地。元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。增值稅稅額1800元。上述貨款尚未支付、材料議答案甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
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2023-03-13
報(bào)增值稅加計(jì)扣除時(shí),本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是本月發(fā)生了有前幾個(gè)月購(gòu)進(jìn)商品改變用途的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)地方怎么填,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有,這填數(shù)值就成負(fù)數(shù)了
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2023-12-05
我們公司之前做商品買(mǎi)賣(mài)的,現(xiàn)在想改一下經(jīng)營(yíng)方式,改成代收代付,然后收服務(wù)費(fèi),這種的話需要去增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎
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2021-04-24
稅控維護(hù)費(fèi)備案是在國(guó)稅網(wǎng)站上的增值稅優(yōu)惠里備案嗎,即征即退,簡(jiǎn)易征收等,可沒(méi)看到適合的選項(xiàng),不是去稅局吧?
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2017-10-11
月末借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方的余額怎么處理,一直在那有余額嗎
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2024-05-10
上個(gè)月開(kāi)了一份增值稅專(zhuān)用發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,本月對(duì)方把票退回來(lái)了,我們開(kāi)了增值稅紅字發(fā)票后又開(kāi)了一份正確的過(guò)去,銷(xiāo)售方怎么申報(bào)增值稅,怎么做賬?
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2022-03-10
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)方增值稅發(fā)票丟失,出賣(mài)方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣(mài)方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2023-03-24
老師,我應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目有貸方余額1499.03,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有個(gè)貸方-1499.03怎么調(diào)整
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2021-03-17
開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,付款方因?yàn)槭湛罘叫畔⒆兏岢霭l(fā)票不能使用,符合增值稅開(kāi)票法規(guī)?
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2022-04-21
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